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予算編成過程の公開
令和4年度予算
交流人口拡大本部
観光周遊促進支援事業
2月補正予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業要求
支出科目 款:商工費 項:観光費 目:観光費
事業名:
観光周遊促進支援事業
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(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)
交流人口拡大本部
観光戦略課 ニューツーリズム・受入環境整備担当
電話番号:0857-26-7239
E-mail:
zaisei@pref.tottori.lg.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト(A+B)
従事人役
現計予算額
21,395千円
5,520千円
26,915千円
0.7人
補正要求額
-9,149千円
0千円
-9,149千円
0.0人
計
12,246千円
5,520千円
17,766千円
0.7人
事業費
要求額:
-9,149千円
財源:単県
事業内容
1 事業の目的・概要
実績見込み減による減額補正
2 主な事業内容
○「観光二次交通支援補助金」(主に観光周遊タクシー部分)の減額 △8,674千円
○「周遊バス運行支援補助金」の減額 △475千円
※当初予算
○「観光二次交通支援補助金」 20,629千円
○「周遊バス運行支援補助金」 700千円
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
現計予算額
21,395
0
0
0
0
0
0
0
21,395
要求額
-9,149
0
0
0
0
0
0
0
-9,149