現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和4年度予算 の 総務部の指定管理施設光熱費高騰対策事業
令和4年度
12月補正予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:総務費 項:総務管理費 目:財産管理費
事業名:

指定管理施設光熱費高騰対策事業

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総務部 行財政改革推進課 行革・官民連携担当 

電話番号:0857-26-7088  E-mail:zaisei@pref.tottori.lg.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト(A+B) 従事人役
現計予算額 0千円 0千円 0千円 0.0人
補正要求額 150,000千円 789千円 150,789千円 0.1人
150,000千円 789千円 150,789千円 0.1人

事業費

要求額:150,000千円    財源:単県 

事業内容

1 事業の目的・概要

全国的に電気・ガス代の高騰が続き、県立の指定管理施設においても光熱費の支払額が増加していることから、公の施設の安定運営を実施し、県民福祉の向上を図るため、指定管理施設の光熱費を追加で県が負担することとする。


    【参考 鳥取市消費者物価指数 光熱・水道】
    H30
    (募集時)
    R元R2R3R4.4R4.5R4.6R4.7R4.8R4.9
    100.3
    102.6
    100
    101.8
    114.1
    114.6
    115
    116.4
    117.8
    120.2

2 主な事業内容

電気・燃料価格等の高騰に伴い、指定管理施設の光熱費を追加で負担する。

3 予算要求額

150,000千円





要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
現計予算額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
要求額 150,000 0 0 0 0 0 0 0 150,000