現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和4年度予算 の 総務部の庁用光熱水費等管理事業
令和4年度
2月補正予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:総務費 項:総務管理費 目:財産管理費
事業名:

庁用光熱水費等管理事業

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総務部 総務課 庁舎管理担当 

電話番号:0857-26-7771  E-mail:soumu@pref.tottori.lg.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト(A+B) 従事人役
現計予算額 0千円 0千円 0千円 0.0人
補正要求額 96,139千円 789千円 96,928千円 0.1人
96,139千円 789千円 96,928千円 0.1人

事業費

要求額:96,139千円    財源:単県 

事業内容

1 事業の目的・概要

電気料金、燃料価格の高騰やコロナ対応に伴う県庁舎及び各総合事務所等の光熱水費・電話代に係る経費


    (光熱水費等増加の要因)
     ・原油をはじめとする燃油価格の高騰
     ・電力契約更新や契約会社変更に伴う電力契約単価の上昇
     ・保健所業務の応援体制拡大に伴う通話料の増加

2 県庁舎及び各総合事務所の光熱水費に係る経費

金額(千円)
備考
R4光熱水費支払い見込み額
244,355
 (A) ※保健所応援業務分を除く(9月補正対応)
各課、入居団体への割当予定額
154,355
 (B)
不足額
90,000
 (A)-(B)

(参考)県庁舎光熱水費の状況
R3実績(千円)
R4見込(千円)
県庁舎
86,160
192,173
内訳電気
60,125
151,788
上下水道
9,656
10,230
ガス
412
122
空調燃料費
15,967
30,033

3 県庁舎及び各総合事務所の電話代に係る経費

(単位:千円)
当初
予算額
補正
予算額
備考
電話料
42,736
6,139
48,875
内訳県庁舎
18,613
5,502
24,115
東部庁舎
8,146
-1,606
6,540
中部総合事務所
4,330
3,392
7,722
西部総合事務所
7,002
-1,084
5,918
八頭庁舎
1,951
75
2,026
日野振興センター
2,694
-140
2,554

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
現計予算額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
要求額 96,139 0 0 0 0 0 0 0 96,139