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令和5年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:総務費 項:総務管理費 目:財産管理費
事業名:

職員宿舎管理事業費

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総務部 庶務集中課 集中化業務担当 

電話番号:0857-26-7497  E-mail:shomushuchu@pref.tottori.lg.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
令和5年度当初予算額 71,978千円 5,993千円 77,971千円 0.4人 1.0人 0.0人
令和5年度当初予算要求額 73,103千円 5,993千円 79,096千円 0.4人 1.0人 0.0人
R4年度当初予算額 68,991千円 5,998千円 74,989千円 0.4人 1.0人 0.0人

事業費

要求額:73,103千円  (前年度予算額 68,991千円)  財源:単県 

一般事業査定:計上   計上額:71,978千円

事業内容

1 事業の目的・概要

職員宿舎の維持修繕及び入退去決定を行う。また、管理業務を外部委託により行う。


    (1)宿舎戸数及び入居状況 (令和4年10月現在)
    対象:警察官を除く県職員
    県有宿舎:県が所有する宿舎
    借上宿舎:県外本部職員、官公庁・民間等派遣職員用に民間賃貸住宅を県が借り上げ、宿舎とするもの
     
    県有宿舎
    借上宿舎
    合計
    宿舎戸数
    156戸(-32)
    特定  1(-5)
    一般 155(-27)
    43戸(±0) 
    東京 27(±0)
     大阪 14(±0)
     名古屋 2(±0)
    199戸(-32)
    入居戸数
    95戸(-9)
    特定  1(±0)
    一般 94(-9)
    43戸(±0) 
    東京 27(±0)
     大阪 14(±0)
     名古屋 2(±0)
    138戸(-9)
    入居率
    60.9%
    100%
    69.3%

    (2)収入:財産貸付収入及び雑入
    県有宿舎は財産貸付収入、借上宿舎は雑入にて収入。
                                     (単位:千円)
     
    県有宿舎
    【財産収入】
    借上宿舎【雑入】
    合計
    当課分
    防災分
    R5歳入
    要求額
    24,182
    20,078
    466
    44,726
    R4歳入
    予算額
    26,562
    19,670
    367
    46,599
    差額
    -2,380
    408
    99
    -1,873

2 主な事業内容

(単位:千円)
細事業名
内容
要求額
前年度予算額
前年度からの変更点
職員宿舎管理業務委託職員宿舎の適切な維持管理業務の年間委託に要する経費

ア 要求額
・現行契約(令和4年7月から令和5年6月)のうち令和5年4月から6月(3か月分)2,101千円
・新規契約(令和5年7月から令和6年6月)のうち令和5年7月から令和6年3月分(9か月分)7,366千円
※令和6年度分債務負担行為要求中

イ 委託対象戸数(知事私邸を除く)
地区
戸数
東部地区
73戸
中部地区
24戸
西部地区(日野を含む)
58戸
合計
155戸
9,467
7,876
維持管理経費空き宿舎の機械警備委託等に係る経費
・知事宿舎 159千円
・東町71宿舎 66千円
225
291
副知事宿舎(東町7宿舎)の廃止に伴う減
宿舎修繕費、借上宿舎賃借料等(標準事務費)・宿舎修繕費    1,280千円
            (昨年度:1,280千円)
・借上宿舎賃借料 枠外 61,285千円
            (昨年度:58,733千円)
・その他入退去等に必要な経費  846千円
                     (昨年度:811千円)
63,411
60,824
借上げ宿舎賃借料の増
合計
73,103
68,991

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

事業目標
●職員宿舎の適切な維持修繕管理を図る。

取組状況
●平成20年度から知事部局職員宿舎と教職員宿舎の管理を総務部に集約。あわせて一部管理業務を外部委託化し、維持管理経費を節減した。

これまでの取組に対する評価

宿舎管理の外部委託により、トータルコストの低減を図ってきた。

財政課処理欄


維持修繕委託料を精査しました。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 68,991 0 0 0 0 0 26,562 19,670 22,759
要求額 73,103 0 0 0 0 0 24,182 20,078 28,843

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 71,978 0 0 0 0 0 24,182 20,078 27,718
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0