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令和5年度
11月補正予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:総務費 項:総務管理費 目:財産管理費
事業名:

指定管理施設光熱費高騰対策事業

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総務部 行財政改革推進課 財産活用担当 

電話番号:0857-26-7088  E-mail:gyouzaisei-kaikaku@pref.tottori.lg.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト(A+B) 従事人役
現計予算額 0千円 0千円 0千円 0.0人
補正要求額 150,000千円 780千円 150,780千円 0.1人
150,000千円 780千円 150,780千円 0.1人

事業費

要求額:150,000千円    財源:臨時交付金 

一般事業査定:計上   計上額:150,000千円

事業内容

1 事業の目的・概要

全国的に電気・ガス代の高騰が続き、県立の指定管理施設においても光熱費の支払額が増加していることから、公の施設の安定運営を実施し、県民福祉の向上を図るため、指定管理施設の指定管理料を増額する。


    参考 企業物価指数

       
    R2
    R3
    R4
    R5
    電力、都市ガス、水道
    100
    106.9
    147.1
    136.78
    電力
    100
    105.9
    143.0
    135.5
    都市ガス
    100
    114.3
    186.9
    156.46
    A重油
    100
    152.9
    162.2
    172.94
    国内企業物価指数
    100
    107.0
    117.1
    119.5

2 主な事業内容

電気・燃料価格等の高騰に伴い、指定管理施設の光熱費を追加で負担する。

3 予算要求額

150,000千円

4 増額の考え方

各施設の光熱費に係る令和3年度決算額をベースに、光熱費高騰に係る伸び率を考慮して算出した額を増額する。


財政課処理欄


要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
現計予算額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
要求額 150,000 150,000 0 0 0 0 0 0 0

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 150,000 150,000 0 0 0 0 0 0 0
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0