現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和5年度予算 の 子ども家庭部のこどもの国管理運営費
令和5年度
6月補正予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:民生費 項:児童福祉費 目:児童福祉総務費
事業名:

こどもの国管理運営費

もどる  もどる
(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)

子ども家庭部 子育て王国課 子育て王国推進担当 

電話番号:0857-26-7868  E-mail:kosodate@pref.tottori.lg.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト(A+B) 従事人役
現計予算額 110,409千円 3,899千円 114,308千円 0.5人
補正要求額 41,468千円 780千円 42,248千円 0.1人
151,877千円 4,679千円 156,556千円 0.6人

事業費

要求額:41,468千円    財源:単県 

一般事業査定:計上   計上額:41,468千円

事業内容

1 要求概要

鳥取砂丘こどもの国の設置目的を実現し、魅力ある管理運営を実施するため、当初は予定していなかったが修繕が必要になった箇所について、増額要求を行うもの。

2 補正要求額

(単位:千円)
細事業名
内容
現在予算額
 補正要求額
補正後予算額
指定管理料指定管理者による指定管理料
指定管理者:一般財団法人鳥取県観光事業団
指定管理期間:平成31年4月1日〜令和6年3月31日
委託料総額:453,161千円
90,797
90,797
修繕関係費施設の修繕、新設等
(1)トイレ洋式化改修
(2)水の遊び場プール・プールサイドの全面改修
10,909
41,468
52,377
松くい虫防除(樹幹注入)こどもの国北側駐車場の松林の松くい虫防除(樹幹注入)のため。
全体を3つのブロックに分け、それぞれ6年毎に実施。
8,703
   8,703
合計
110,409
41,468
151,877

3 背景

鳥取砂丘こどもの国は、昭和48年に整備された施設で、平成11年のリニューアルからも20年以上が経過し、施設の老朽化等により入園者数が減少傾向にある。
    • 令和5年5月に開園50周年を迎えるにあたり、今後のこどもの国の魅力向上に向けて施設利用者から意見を聴取するために開催した「鳥取砂丘子どもの国魅力向上に向けた検討会」での意見や、障がい福祉関係団体からの意見を踏まえ、今後も継続した施設整備が必要。
      [鳥取砂丘こどもの国魅力向上に向けた検討会での主な意見]
       ・これまでも遊具を更新した翌年は入園者数が増加している。今後も定期的な遊具更新が必要。
       ・保護者がゆっくりできるような東屋や休憩舎がもっとほしい。
      [障がい福祉関係団体からの主な意見]
       ・介助が必要な人でも使いやすいトイレとしてほしい。
       ・休憩スペースが少ないため、日陰をつくってほしい。
       ・サポート付き遊具を設置して、誰でも使えるようにしてほしい。


財政課処理欄


要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
現計予算額 110,409 9,255 3 0 0 0 0 0 101,151
要求額 41,468 0 0 0 0 0 0 0 41,468

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 41,468 0 0 0 0 0 0 0 41,468
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0