現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和5年度予算 の 地域社会振興部の県民参画協働課管理運営費
令和5年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:総務費 項:総務管理費 目:一般管理費
事業名:

県民参画協働課管理運営費

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地域社会振興部 県民参画協働課 ボランティア社会・SDGs推進室 

電話番号:0857-26-7248  E-mail:kenminsankaku@pref.tottori.lg.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
令和5年度当初予算額 13,263千円 0千円 14,822千円 0.2人 0.0人 0.0人
令和5年度当初予算要求額 13,263千円 0千円 13,263千円 0.2人 0.0人 0.0人
R4年度当初予算額 13,263千円 1,577千円 14,840千円 0.2人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:13,263千円  (前年度予算額 13,263千円)  財源:単県 

一般事業査定:計上   計上額:13,263千円

事業内容

1 事業の目的・概要

県民参画協働課の各企画調整・対応等に要する経費である。

2 主な事業内容

細事業名
内容
要求額
前年度当初予算額
前年度からの変更点
標準事務費県民参画協働課の事務的経費
13,263
13,263
合計
13,263
13,263

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

県民参画協働課所属の予算・決算業務や連絡調整が必要な業務を集約的に実施し円滑な業務運営を図った。

・消耗品、旅費等の事務費の執行については、必要性を十分に検討したうえで必要最低限の執行に努めている。

これまでの取組に対する評価

関係所属との連絡調整を図りながら、効率的で円滑な業務運営に努めてきたところであり、今後も必要最小限の経費で効率的かつ効果的に業務を行うよう、随時改善を図っていく。

財政課処理欄


要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 13,263 0 0 0 0 0 251 118 12,894
要求額 13,263 0 0 0 0 0 251 118 12,894

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 13,263 0 0 0 0 0 251 118 12,894
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0