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令和5年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:総務費 項:企画費 目:計画調査費
事業名:

地域共生社会の未来を創る人材育成事業

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地域社会振興部 県民参画協働課 ボランティア社会・SDGs推進室 

電話番号:0857-26-7248  E-mail:kenminsankaku@pref.tottori.lg.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
令和5年度当初予算額 7,239千円 0千円 18,935千円 1.5人 0.0人 0.0人
令和5年度当初予算要求額 9,041千円 0千円 9,041千円 1.5人 0.0人 0.0人
R4年度当初予算額 6,680千円 11,829千円 18,509千円 1.5人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:9,041千円  (前年度予算額 6,680千円)  財源:単県・一部国1/2 

一般事業査定:計上   計上額:7,239千円

事業内容

1 事業の目的・概要

 公民連携や地域の担い手づくりなど、鳥取県×日本財団共同プロジェクトを通じた地域づくりの取組や考え方を継承、横展開し、住み慣れた場所で暮らし続けられる地域づくりを目指す。

     地域で活動する団体や人材の育成を行う「とっとり研志塾」、SDGsの視点を切り口とした若者の地域づくりへの関り促進、若者や地域活動団体をつなぐ「とっとり元気フェス」や「とっとり研志塾フォーラム」など、重層的に地域の担い手育成の取組を推進する。

    ※鳥取県×日本財団共同プロジェクトを通じ、県内での地域づくりの機運の高まり、地域の担い手となる人材も生まれてきているところである。今後は、地域団体(NPO、企業等)との連携による地域づくりを更に進め、共同プロジェクトのレガシーを継承していくために本事業を実施する。

2 主な事業内容

(1)地域の担い手育成、交流機会の創出
 地域活動の担い手となる人材育成やネットワーク構築を図ることで、地域活動団体のスキル向上、取組モデルの発信・横展開、団体や個人の地域内連携推進を目指す。

(2)若者の地域活動への関心喚起
 高校生等若者に対する地域活動への関心喚起を図るとともに、地域団体等と若者のネットワーク形成、地域団体等とのマッチングによる地域活動の実施や成功体験の創出に向け、各種取組を行う。
(単位:千円)
細事業名
内容
要求額
前年度予算額
前年度からの変更点
とっとり研志塾県内各地でより効果的な地域づくり人材を育成するため、人材育成を行おうとする団体等を支援する事業を設けて、県全体と圏域毎が連携した人材育成を行う。

⇒ 研修映像制作及び講師派遣型研修

2,876
1,525
参加者募集型研修(オンライン連続講座+現地視察研修)からの組替
令和新時代とっとり元気フェス

&とっとり研志塾フォーラム

地域づくり活動への参加意欲向上と活動団体同士の交流を推進し、地域活性化を図るため、地域づくりを考える総合型イベント「令和新時代とっとり元気フェス」(※)と、鳥取県×日本財団共同プロジェクトの取組や考え方を横展開する場として、地域づくり活動を行う団体・個人が繋がって刺激し合い、共に地域づくりに取り組む機運醸成の機会となる「とっとり研志塾フォーラム」を一体的に開催する。

(※)地域活動等の展示、活動団体PRブースの出展、活動表彰公開コンテスト・表彰式等

3,980
3,500
メインイベント内容の拡充
とっとりSDGsアワード若者からSDGsの視点に基づく地域づくりプランを募集、表彰し、プラン実現に向け若者とNPO法人、民間企業等とをマッチング支援、ソーシャルイノベーション合宿等によりプランの発案や取組の継続・拡充を支援する。
1,025
1,025
若者×地域づくり団体交流会地域づくり活動に意欲、興味のある高校生、大学生等の若者と地域で活動している方を繋げる交流会を開催し、若者の地域づくりを始める動機づけとするとともに、世代間交流を広げる。
710
180
VR会議システムを活用した交流会の開催
ソーシャルイノベーション合宿県内の高校生・大学生を対象として、地域づくり実践者から「志」等を学び、自らの「志」を見つけ、仲間と繋がり合える合宿を夏休み期間に実施する。
450
450
合計
9,041
6,680

財政課処理欄


 研志塾の映像コンテンツ作成は高校生向け研修映像の作成のみ計上とします。元気フェスのステージイベント拡充については予算内での工夫をお願いします。若者交流会については前年同額で計上とし、参加人数に比べて導入コストが過大であることからVR会議システムの導入を見送ります。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 6,680 488 0 0 0 0 0 0 6,192
要求額 9,041 488 0 0 0 0 0 0 8,553

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 7,239 488 0 0 0 0 0 0 6,751
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0