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令和5年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業調整      支出科目  款:総務費 項:企画費 目:計画調査費
事業名:

[債務負担行為]文化芸術拠点施設管理委託費(指定管理者制度)

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地域社会振興部 文化政策課 企画調整担当 

電話番号:0857-26-7839  E-mail:bunsei@pref.tottori.lg.jp

事業費

債務負担行為要求額:1,851,282千円

一般事業査定:計上 

事業内容

1 事業の目的・概要

 県立文化施設4館(県民文化会館、倉吉未来中心、米子コンベンションセンター、童謡館)について、利用者のニーズに対応した管理運営サービスの向上、民間手法の導入による管理運営費節減を図るため、平成18年度から導入した指定管理者制度による施設の管理委託等に係り、現指定管理者の指定期間が満了する令和6年度以降も引き続き指定管理者に業務を委託するための債務負担行為を行う。

2 主な事業内容

(1)県立県民文化会館の管理運営に要する経費(指定管理料)
指定管理期間令和6年度〜令和10年度(5年間)
指定管理者指定方法指名指定(前回と同じ)

【令和4年度次期指定方針(指名)理由】
県の文化施策を行う上で拠点となる施設であり、効率的・効果的な文化事業の実施のため、県の文化振興を担い、文化事業の企画・実施及び管理運営を行う能力がある当該団体に管理させるものである。

※指定管理候補者審査・指定管理施設運営評価委員会の意見を受けて議会に諮り決定する。
業務の範囲ア 施設設備の維持管理
イ 施設の運営
ウ 県内における芸術文化事業の振興
エ その他知事のみの権限に属する業務以外の管理業務
利用料金指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定める料金をその収入として収受させる。
限度額1,328,797千円(@265,367千円×5年+(R6)1,962千円)

【単年度指定管理料積算】(単位:千円)
区分
今回債務負担行為額
(燃料・光熱費を除く。)
前回債務負担行為額
(燃料・光熱費を含む。)
現指定管理料計画額(※2)
(燃料・光熱費を含む。)
収入(A)
68,876
68,464
149,925
支出(B)
334,243
341,321
422,782
差引指定管理料
(B−A)
(※1)265,759
272,857
272,857
(参考)5ヵ年総額
1,328,797
1,364,285
1,364,285
(※1)令和6年度分について「中央熱源機器改修工事」に伴う閉館に係る休業補償(1,962千円)を含む。
(※2)「現行指定管理料」は5ヵ年計画の平均値。

施設利用者数
区分
平成29年度
平成30年度
令和元年度
利用者数
319,181人
301,428人
330,696人
施設概要
施設の設置目的県民の文化の振興を図ること。
開館時期平成5年10月
職員数(現在の実配置人数)32名(うち非常勤6名) 
指定管理者制度の導入効果運営費の低減とともに開館日の拡大など利用者サービスの向上が図られた。

    (2)県立倉吉未来中心の管理運営に要する経費(指定管理料)
    指定管理期間令和6年度〜令和10年度(5年間)
    指定管理者指定方法指名指定(前回と同じ)

    【令和4年度次期指定方針(指名)理由】
    県の文化施策を行う上で拠点となる施設であり、効率的・効果的な文化事業の実施のため、県の文化振興を担い、文化事業の企画・実施及び管理運営を行う能力がある当該団体に管理させるものである。

    ※指定管理候補者審査・指定管理施設運営評価委員会の意見を受けて議会に諮り決定する。
    業務の範囲ア 施設設備の維持管理
    イ 施設の運営
    ウ 施設を活用した芸術文化事業の振興
    エ その他知事のみの権限に属する業務以外の管理業務
    利用料金指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定める料金をその収入として収受させる。
    限度額522,485千円(@104,497千円×5年)

    【単年度指定管理料積算】(単位:千円)
    区分
    今回債務負担行為額
    (燃料・光熱費を除く。)
    前回債務負担行為額
    (燃料・光熱費を含む。)
    現指定管理料計画額
    (燃料・光熱費を含む。)
    収入(A)
    47,589
    46,244
    52,158
    支出(B)
    195,348
    230,243
    236,157
    差引指定管理料(B−A)
    147,759
    183,999
    183,999
    (うち、県指定管理料)
    (104,497)
    (128,274)
    (128,274)
    (参考)5ヵ年総額
    738,795
    919,995
    919,995
    (うち、県指定管理料)
    (522,485)
    (641,371)
    (641,371)
    ※県市負担割合(鳥取県立倉吉未来中心の管理運営に関する協定)

      ・県2/3、中部地区市町1/3
      ・アトリウム経費及び減免負担額は県分に加算。
    ※「現行指定管理料」は5ヵ年計画の平均値。
    施設利用者数
    区分
    平成29年度
    平成30年度
    令和元年度
    利用者数
    190,890人
    163,260人
    179,392人
    施設概要
    施設の設置目的人と人との交流を促進し、地域の活性化を図ること。
    開館時期平成13年4月
    職員数(現在の実配置人数)19名(うち非常勤3名) 
    指定管理者制度の導入効果運営費の低減とともに開館日の拡大など利用者サービスの向上が図られた。


債務負担行為要求書 (単位:千円)

事項 期間 区分 限度額 財源内訳 説明
国庫支出金 起債 分担金
負担金
その他 一般財源
款:総務費
項:企画費
目:計画調査費


6年度から
10年度まで
要求総額
1,851,282
0

0

0
0
1,851,282
年度
6年度
371,826 0 0 0 0 371,826
7年度
369,864 0 0 0 0 369,864
8年度
369,864 0 0 0 0 369,864
9年度
369,864 0 0 0 0 369,864
10年度
369,864 0 0 0 0 369,864

財政課処理欄


 金額を精査しました。

査定額(単位:千円)

事項 期間 区分 限度額 財源内訳 説明
国庫支出金 起債 分担金
負担金
その他 一般財源
款:総務費
項:企画費
目:計画調査費


6年度から
10年度まで
要求総額

1,761,282

0

0

0

0

1,761,282
年度
6年度

353,826

0

0

0

0

353,826
7年度

351,864

0

0

0

0

351,864
8年度

351,864

0

0

0

0

351,864
9年度

351,864

0

0

0

0

351,864
10年度

351,864

0

0

0

0

351,864