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予算編成過程の公開
令和5年度予算
交流人口拡大本部
関西本部管理運営費
当初予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業要求
支出科目 款:総務費 項:総務管理費 目:県外事務所費
事業名:
関西本部管理運営費
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交流人口拡大本部
関西本部 観光・情報発信チーム
電話番号:06-6341-3955
E-mail:
kansai@pref.tottori.lg.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
会計年度任用職員
特別職非常勤職員
R5年度当初予算要求額
31,035千円
6,773千円
37,808千円
0.5人
1.0人
0.0人
R4年度当初予算額
31,409千円
6,787千円
38,196千円
0.5人
1.0人
0.0人
事業費
要求額:
31,035千円
(前年度予算額 31,409千円) 財源:単県、その他
事業内容
1 事業の目的・概要
関西本部の管理運営に要する経費である。
(所在地)
大阪市北区梅田1−1−3−2200
大阪駅前第3ビル22階
2 主な事業内容
(単位:千円)
細事業名
内容
要求額
前年度予算額
前年度からの変更点
1
交際費
関西本部長交際費
300
300
2
委託料
執務室清掃委託費
執務室機械警備委託費 等
537
669
3
負担金補助金及び交付金
執務室管理費・修繕積立金
交流室管理費
在阪府県協議会負担金 等
6,272
6,514
4
枠内標準事務費
交流室賃借料
諸経費 等
23,926
23,926
合計
31,035
31,409
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
前年度予算
31,409
0
87
0
0
0
0
650
30,672
要求額
31,035
0
79
0
0
0
0
695
30,261