現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和5年度予算 の 交流人口拡大本部の関西本部管理運営費
令和5年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:総務費 項:総務管理費 目:県外事務所費
事業名:

関西本部管理運営費

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交流人口拡大本部 関西本部 観光・情報発信チーム 

電話番号:06-6341-3955  E-mail:kansai@pref.tottori.lg.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
R5年度当初予算要求額 31,035千円 6,773千円 37,808千円 0.5人 1.0人 0.0人
R4年度当初予算額 31,409千円 6,787千円 38,196千円 0.5人 1.0人 0.0人

事業費

要求額:31,035千円  (前年度予算額 31,409千円)  財源:単県、その他 

事業内容

1 事業の目的・概要

関西本部の管理運営に要する経費である。


    (所在地)
    大阪市北区梅田1−1−3−2200
    大阪駅前第3ビル22階

2 主な事業内容

(単位:千円)
細事業名
内容
要求額
前年度予算額
前年度からの変更点
交際費関西本部長交際費
300
300
委託料執務室清掃委託費
執務室機械警備委託費 等
537
669
負担金補助金及び交付金執務室管理費・修繕積立金
交流室管理費
在阪府県協議会負担金 等
6,272
6,514
枠内標準事務費交流室賃借料
諸経費 等
23,926
23,926
合計
31,035
31,409

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 31,409 0 87 0 0 0 0 650 30,672
要求額 31,035 0 79 0 0 0 0 695 30,261