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予算編成過程の公開
令和5年度予算
総務部
庁用光熱水費等管理事業
11月補正予算 特別会計 (用品調達等集中管理事業)
一般事業要求
事業名:
庁用光熱水費等管理事業
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総務部
総務課 庁舎管理担当
電話番号:0857-26-7771
E-mail:
soumu@pref.tottori.lg.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト(A+B)
従事人役
現計予算額
197,091千円
2,012千円
199,103千円
0.0人
補正要求額
113,500千円
780千円
114,280千円
0.1人
計
310,591千円
2,792千円
313,383千円
0.1人
事業費
要求額:
113,500千円
財源:単県
事業内容
1.事業の目的・概要
電気料金等の高騰に伴い光熱水費を増額補正する。
(主な増額の要因)
・原油価格の高騰等に伴う電力単価の上昇
2.県庁舎及び各総合事務所の光熱水費に係る経費
(単位:千円)
R5支払見込額
(A)
R5当初予算額
(B)
補正要求額
(A-B)
光熱水費
267,855
154,355
113,500
内訳
県庁舎
150,173
81,173
69,000
東部庁舎
38,183
26,183
12,000
中部総合事務所
23,179
12,679
10,500
西部総合事務所
37,732
23,732
14,000
八頭庁舎
7,429
4,929
2,500
日野振興センター
11,159
5,659
5,500
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
繰入金
現計予算額
197,091
0
0
0
0
0
0
197,091
0
要求額
113,500
0
0
0
0
0
0
113,500
0