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予算編成過程の公開
令和5年度予算
総務部
県庁舎管理事業
当初予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業要求
支出科目 款:総務費 項:総務管理費 目:財産管理費
事業名:
県庁舎管理事業
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総務部
総務課 庁舎管理担当
電話番号:0857-26-7771
E-mail:
soumu@pref.tottori.lg.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
会計年度任用職員
特別職非常勤職員
R5年度当初予算要求額
627,656千円
17,771千円
645,427千円
1.8人
1.3人
0.0人
R4年度当初予算額
186,766千円
17,892千円
204,658千円
1.8人
1.3人
0.0人
事業費
要求額:
627,656千円
(前年度予算額 186,766千円) 財源:単県
事業内容
1 事業の目的・概要
■県庁舎(分庁舎を含む)の建築物の維持、清掃、警備等の管理に要する経費及び県庁TEASの維持、更新に係る経費
■関係法令を遵守し、県庁舎を良好な状態で管理することにより、来庁者の安全確保や利便性の向上、職員の執務環境の保全を図る とともに、県有施設におけるTEAS1種の認証継続等環境配慮活動を推進する。
2 主な事業内容
(単位:千円)
細事業名
内容
要求額
前年度予算額
前年度からの変更点
1
警備・防災業務
県庁舎の防災、警備委託費
62,865
57,335
労務単価改訂
2
管理・保全業務
清掃、廃棄物処理、除雪・排雪、植栽管理委託費
74,277
70,854
労務単価改訂
3
県庁TEAS業務
TEAS1種登録(継続)審査の受審、自己評価員養成
313
313
4
負担金
各種研修、講習負担金、電波利用料
128
125
5
枠外事務費
除雪機レンタル料、光熱水費等(燃料高騰分)
420,821
866
燃油高騰等に伴う光熱水費を追加
6
枠内事務費
光熱水費、電話料、消耗品費、小修繕費等
69,252
57,273
県庁舎設備管理事業分を統合
合計
627,656
186,766
3 業務委託一覧
(単位:千円)
契約名称等
要求額
備考
県庁舎清掃業務委託ほか
65,362
(62,360)
県庁舎警備業務委託
62,865
(57,335)
債務負担
R5〜R7
県庁舎等植栽管理業務委託
5,096
(5,554)
債務負担
R3〜R5
廃棄物処理委託
1,719
(1,624)
県庁排雪委託
2,100
(1,316)
TEAS1種外部審査委託ほか
313
(313)
合計
137,455
(128,502)
※( )内は前年度予算額
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
庁舎(分庁舎を含む)の建築物の清掃や警備等の管理を適正に行い、庁舎の安全性や利便性の向上を図るとともに、執務環境の維持、改善を図る。
これまでの取組に対する評価
各業務を適正に行うことにより、庁舎の安全性の確保や快適な庁舎環境を維持しているが、庁内セキュリティの向上等さらなる改善を図る必要がある。
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
前年度予算
186,766
0
18,268
0
0
0
2,823
8,952
156,723
要求額
627,656
0
18,372
0
0
0
2,823
9,243
597,218