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予算編成過程の公開
令和5年度予算
総務部
県庁業務継続力強化事業
当初予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業調整
支出科目 款:総務費 項:企画費 目:計画調査費
事業名:
県庁業務継続力強化事業
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総務部
デジタル改革推進課 県庁DX推進担当
電話番号:0857-26-7094
E-mail:
zaisei@pref.tottori.lg.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
会計年度任用職員
特別職非常勤職員
既整理額
281,564千円
9,356千円
290,920千円
1.2人
0.0人
0.0人
調整要求額
90千円
0千円
90千円
0.0人
0.0人
0.0人
要求総額
281,654千円
0千円
281,654千円
1.2人
0.0人
0.0人
事業費
要求額:
90千円
財源:単県
追加:
90
千円
事業内容
1 事業の目的・概要
新型コロナウイルス感染症感染拡大時でも県民サービスを確実に提供するための職員用テレワークシステムや、県庁業務の生産性の向上、万全な情報セキュリティ確保の両立を実現する「次世代庁内LAN」の運用を行う。
2 主な事業内容
事業の目的・内容
R5年度要求額
(千円)
R4年度要求額
(千円)
1
・(新)新しい音声連絡ツールの検証
90
0
3 前年度からの変更点
・職員の出張時や災害発生時等に活用できる携帯電話アプリを導入し、音声品質やコスト削減効果を検証する。
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
既整理額
281,564
0
0
0
0
0
0
0
281,564
保留要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
復活要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
追加要求額
90
0
0
0
0
0
0
0
90
保留・復活・追加 要求額
90
0
0
0
0
0
0
0
90
要求総額
281,654
0
0
0
0
0
0
0
281,654