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令和5年度
11月補正予算 特別会計 (用品調達等集中管理事業) 一般事業要求
事業名:

庁用光熱水費等管理事業

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総務部 総務課 庁舎管理担当 

電話番号:0857-26-7771  E-mail:soumu@pref.tottori.lg.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト(A+B) 従事人役
現計予算額 197,091千円 2,012千円 199,103千円 0.0人
補正要求額 113,500千円 780千円 114,280千円 0.1人
310,591千円 2,792千円 313,383千円 0.1人

事業費

要求額:113,500千円    財源:単県 

事業内容

1.事業の目的・概要

電気料金等の高騰に伴い光熱水費を増額補正する。


    (主な増額の要因)
     ・原油価格の高騰等に伴う電力単価の上昇
     

2.県庁舎及び各総合事務所の光熱水費に係る経費

(単位:千円)
R5支払見込額
(A)
R5当初予算額
(B)
補正要求額
(A-B)
光熱水費
267,855
154,355
113,500
内訳県庁舎
150,173
81,173
69,000
東部庁舎
38,183
26,183
12,000
中部総合事務所
23,179
12,679
10,500
西部総合事務所
37,732
23,732
14,000
八頭庁舎
7,429
4,929
2,500
日野振興センター
11,159
5,659
5,500





要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 繰入金
現計予算額 197,091 0 0 0 0 0 0 197,091 0
要求額 113,500 0 0 0 0 0 0 113,500 0