現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和5年度予算 の 総務部の庁用光熱水費等管理事業
令和5年度
当初予算 特別会計 (用品調達等集中管理事業) 一般事業要求
事業名:

庁用光熱水費等管理事業

もどる  もどる
(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)

総務部 総務課 庁舎管理担当 

電話番号:0857-26-7015  E-mail:soumu@pref.tottori.lg.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
R5年度当初予算要求額 617,046千円 2,012千円 619,058千円 0.0人 0.7人 0.0人
R4年度当初予算額 197,091千円 1,991千円 199,082千円 0.0人 0.7人 0.0人

事業費

要求額:617,046千円  (前年度予算額 197,091千円)  財源:単県 

事業内容

1 事業の目的・概要

県庁及び各総合事務所の光熱水費と電話料金に係る経費

2 主な事業内容


     令和5年度予算要求             617,046千円

    (1)光熱水費(燃料費を含む)          570,359千円(前年比 +416,004千円)

      <内訳>          
        県庁舎                   341,851千円
        東部庁舎                     84,103千円
        八頭庁舎                    14,446千円
        中部総合事務所             49,618千円
        西部総合事務所              57,912千円
        日野振興センター             22,429千円      
                                   570,359千円


    (2)電話料金                   46,687千円(前年比 +3,951千円)
                   
      <内訳>             
        県庁舎                   21,675千円
        東部庁舎                  6,078千円
        八頭庁舎                   1,938千円
        中部総合事務所             9,038千円
        西部総合事務所             5,589千円
        日野振興センター             2,369千円                
                               46,687千円

    (3) 主な増額の理由
      原油価格の高騰等に伴う光熱水費の増





要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 繰入金
前年度予算 197,091 0 0 0 0 0 0 197,091 0
要求額 617,046 0 0 0 0 0 0 617,046 0