現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和5年度予算 の 警察本部の交番・駐在所建設事業
令和5年度
2月補正予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:警察費 項:警察管理費 目:警察施設費
事業名:

交番・駐在所建設事業

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警察本部 警察本部会計課 管財係 

電話番号:0857-23-0110(代表)  E-mail:keisatukaikei@pref.tottori.lg.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト(A+B) 従事人役
現計予算額 196,670千円 10,916千円 207,586千円 1.4人
補正要求額 -22,725千円 0千円 -22,725千円 0.0人
173,945千円 10,916千円 184,861千円 1.4人

事業費

要求額:-22,725千円    財源:単県 

事業内容

1 事業の目的・概要

交番、駐在所について、施設の長寿命化、経費の縮減及び予算の平準化を図りながら、適正な施設の維持・更新を行う。

2 主な事業内容

(1)入札執行残等に伴う減額

(単位:千円)
細目
区分
予算額
執行見込額
不用額
委託料
設計
16,277 
 15,696 
581 
工事請負費
工事
 159,113 
137,219 
21,894 
負担金、補助金及び交付金
負担金
604 
354 
250 
175,994 
153,269 
22,725 

    (2)起債対象事業減額に伴う財源更正
(単位:千円)
区分
起債
一般財源
変更前
20,000 
176,670 
196,670 
変更後
15,000 
158,945 
 173,945 
差額
△5,000 
△17,725 
△22,725 






要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
現計予算額 196,670 0 0 0 0 20,000 0 0 176,670
要求額 -22,725 0 0 0 0 -5,000 0 0 -17,725