現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和5年度予算 の 地域づくり推進部の中部総合事務所運営事業
令和5年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:総務費 項:総務管理費 目:総合事務所費
事業名:

中部総合事務所運営事業

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地域づくり推進部 中部県民福祉局 総務室 

電話番号:0858-23-3988  E-mail:zaisei@pref.tottori.lg.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
R5年度当初予算要求額 50,195千円 96,773千円 146,968千円 10.2人 6.0人 0.0人
R4年度当初予算額 35,497千円 97,501千円 132,998千円 10.2人 6.0人 0.0人

事業費

要求額:50,195千円  (前年度予算額 35,497千円)  財源:単県 

事業内容

1 事業の目的・概要

総合事務所内の機能強化を図り、地域のニーズに対応した効率的・効果的な事務所運営、総合事務所庁舎管理等の業務を行う。

2 主な事業内容

(1)総合事務所運営等

    ・管内市町との連絡調整、総合事務所各局との運営調整
    ・県政における各種施策及び地域活動の情報提供
    ・危機管理、防災体制の整備
    ・管内市町の産業振興支援
    ・県民の声の受付、情報公開窓口対応
    ・総合事務所各局の庶務会計業務
    ・所内職員研修
    (2)庁舎管理等
    ・庁舎清掃、夜間及び休日の警備、環境衛生管理、廃棄物処理、各種機器保守点検等の業務委託
    ・庁舎の保守点検及び小規模修繕業務、冷暖房機器の運転及び監視業務等
    ・庁舎敷地内の除雪及び植木管理業務委託等

3 所要経費

                                                                       【単位:千円】
内容
所要経費
令和5年度
令和4年度
差額
標準事務費以外
事務所管理運営費交通安全協会負担金
10
10
所長交際費
100
100
庁舎管理経費庁舎管理委託料
26,642
22,154
4,488
臨時 PHS電話整備PHS導入     8,560
8,560
臨時 備品購入除雪機購入
1,650
1,650
小計
36,962
22,264
14,698
標準事務費
13,233
13,233
   0
合計
50,195
35,497
14,698

4 前年度からの変更点

・PHS電話整備、除雪機購入等





要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 35,497 0 1,211 0 0 0 0 3 34,283
要求額 50,195 0 1,262 0 0 0 0 3 48,930