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予算編成過程の公開
令和6年度予算
子ども家庭部
子ども食堂運営費高騰対策支援事業
国補正関係 一般事業(公共事業以外)
一般事業要求
支出科目 款:民生費 項:社会福祉費 目:社会福祉総務費
事業名:
子ども食堂運営費高騰対策支援事業
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(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)
子ども家庭部
家庭支援課 家庭福祉担当
電話番号:0857-26-7869
E-mail:
kateishien@pref.tottori.lg.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト(A+B)
従事人役
現計予算額
1,870千円
783千円
2,653千円
0.1人
補正要求額
5,100千円
783千円
5,883千円
0.1人
計
6,970千円
1,566千円
8,536千円
0.2人
事業費
要求額:
5,100千円
財源:臨時交付金
財政課長計上案査定:計上 計上額:5,100千円
事業内容
1 事業の目的・概要
物価高騰の影響を受けているこどもの居場所(子ども食堂)に対して、光熱水費や食材費の引上げにより上昇した運営費の一部を支援することにより、子ども食堂の運営を支援する。
2 主な事業内容
(1)補助対象者
令和7年1月1日時点で子ども食堂を運営している事業者(市町村が実施主体となっているものは除く)
(2)所要額
5,100千円
所要額=支援単価×子どもの居場所箇所数(新規開設見込み含)
51千円×100カ所=5,100千円
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
現計予算額
1,870
1,870
0
0
0
0
0
0
0
要求額
5,100
5,100
0
0
0
0
0
0
0
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
計上額
5,100
5,100
0
0
0
0
0
0
0
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0