事業名:
一般的調整事務経費の予備枠
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政策戦略本部 財政課 子ども家庭部・教育委員会担当
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト (A+B) |
正職員 |
会計年度任用職員 |
特別職非常勤職員 |
当初予算額 |
207,000千円 |
783千円 |
207,783千円 |
0.1人 |
0.0人 |
0.0人 |
当初予算要求額 |
207,000千円 |
783千円 |
207,783千円 |
0.1人 |
0.0人 |
0.0人 |
前年度当初予算額 |
207,000千円 |
780千円 |
207,780千円 |
0.1人 |
0.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額:207,000千円 (前年度予算額 207,000千円) 財源:単県
一般事業査定:計上 計上額:207,000千円
事業内容
1 事業の目的・概要
県庁全体における各事業の円滑な推進を図るため、一般的調整事務経費を予備的に措置するものである。
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
<事業目標>
県庁内の事務的経費に係る臨時的、突発的事項に機動的な対応を行う。
<取組状況・改善点>
県庁全体における各事業の円滑な推進を図るため、一般的調整事務経費、職員の人事異動に伴う赴任旅費等を予備的に措置し、機動的な対応を行っている。
これまでの取組に対する評価
財政課処理欄
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
前年度予算 |
207,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207,000 |
要求額 |
207,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207,000 |
財政課使用欄(単位:千円)
区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
計上額 |
207,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207,000 |
保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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0 |
0 |
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