現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和6年度予算 の 政策戦略本部のとっとり観光県営公衆Wi-Fi導入事業
令和6年度
2月補正予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:総務費 項:企画費 目:計画調査費
事業名:

とっとり観光県営公衆Wi-Fi導入事業

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政策戦略本部 デジタル基盤整備課  

電話番号:0857-26-7849  E-mail:digital-kiban@pref.tottori.lg.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト(A+B) 従事人役
現計予算額 45,111千円 4,695千円 49,806千円 0.6人
補正要求額 -20,000千円 0千円 -20,000千円 0.0人
25,111千円 4,695千円 29,806千円 0.6人

事業費

要求額:-20,000千円    財源:単県 

一般事業査定:計上   計上額:-20,000千円

事業内容

1 事業の目的・概要

委託料の入札執行残に伴う減額補正である。

2 補正要求額

減額補正 △20,000千円



財政課処理欄


要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
現計予算額 45,111 0 0 0 0 0 0 0 45,111
要求額 -20,000 0 0 0 0 0 0 0 -20,000

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 -20,000 0 0 0 0 0 0 0 -20,000
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0