現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和6年度予算 の 政策戦略本部の庁内LANシステム管理運営事業
令和6年度
2月補正予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:総務費 項:企画費 目:計画調査費
事業名:

庁内LANシステム管理運営事業

もどる  もどる
(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)

政策戦略本部 デジタル改革課 県庁DX推進担当 

電話番号:0857-26-7094  E-mail:jouhou@pref.tottori.lg.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト(A+B) 従事人役
現計予算額 851,052千円 18,099千円 869,151千円 2.5人
補正要求額 -32,169千円 0千円 -32,169千円 0.0人
818,883千円 18,099千円 836,982千円 2.5人

事業費

要求額:-32,169千円    財源:単県 

一般事業査定:計上   計上額:-32,169千円

事業内容

1 事業の目的・概要

ソフトウェアライセンスの調達に係る入札による執行残が生じたことに伴い減額補正するものである。

2 補正要求額

減額補正 △32,169千円



財政課処理欄


要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
現計予算額 851,052 0 0 0 0 0 0 0 851,052
要求額 -32,169 0 0 0 0 0 0 0 -32,169

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 -32,169 0 0 0 0 0 0 0 -32,169
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0