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予算編成過程の公開
令和6年度予算
輝く鳥取創造本部
公共交通活性化推進事業
2月補正予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業要求
支出科目 款:総務費 項:企画費 目:交通対策費
事業名:
公共交通活性化推進事業
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(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)
輝く鳥取創造本部
交通政策課
電話番号:0857-26-7100
E-mail:
zaisei@pref.tottori.lg.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト(A+B)
従事人役
現計予算額
24,645千円
8,425千円
33,070千円
1.7人
補正要求額
-2,502千円
0千円
-2,502千円
0.0人
計
22,143千円
8,425千円
30,568千円
1.7人
事業費
要求額:
-2,502千円
財源:単県
一般事業査定:計上 計上額:-2,502千円
事業内容
1 事業の目的・概要
地域公共交通計画の評価検証・計画策定・継続検討等に係る委託実績見込みの減額に伴い、減額補正するもの。
2 主な事業内容
(単位:千円)
細事業名
R6当初予算額
補正要求額
計
1
地域公共交通計画の推進
11,006
△2,502
8,504
2
運輸事業振興助成補助金
6,639
−
6,639
3
公共交通利用促進事業
7,000
−
7,000
合計
24,645
△2,502
22,143
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
現計予算額
24,645
0
0
0
0
0
0
0
24,645
要求額
-2,502
0
0
0
0
0
0
0
-2,502
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
計上額
-2,502
0
0
0
0
0
0
0
-2,502
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0