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令和6年度
6月補正予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:民生費 項:児童福祉費 目:児童福祉施設費
事業名:

障がい児施設整備事業

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子ども家庭部 子ども発達支援課  

電話番号:0857-26-7865  E-mail:kodomoshien@pref.tottori.lg.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト(A+B) 従事人役
現計予算額 145,991千円 783千円 146,774千円 0.1人
補正要求額 22,068千円 783千円 22,851千円 0.1人
168,059千円 1,566千円 169,625千円 0.2人

事業費

要求額:22,068千円    財源:国2/3 

財政課長計上案査定:計上   計上額:22,068千円

事業内容

1 事業の目的・概要

社会福祉法人等の行う施設整備等に対して補助を行い、県内の障がい福祉における社会資源の整備をはかり、障がい児のサービス利用環境の向上を目指す。

2 主な事業内容

                                                                  (単位:千円)
補助金名
補助対象事業・補助対象経費
実施主体
県補助率
(上限額)
当初
予算額
補正
要求額
補正後
予算額
鳥取県次世代育成
支援対策施設整備費
補助金
自己所有建物の創設(新築)、改築、大規模修繕等に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費社会福祉法人
特定非営利活動法人
営利法人等
3/4
(財源内訳:国庫1/2、県費1/4)
145,991
22,068
168,059
    ※当初計画より工事費が増額したことから、不足分を要求するもの。

3 要求額

【積算】所要額=総事業費×3/4又は国交付要綱の補助基準額
(単位:千円)
区分
総事業費(A)(B+C+D)
財源
国庫(B)
県費(C)
自己負担(D)
創設
  73,782(+9,688)
36,891(+4,844)
18,446(+2,422)
18,445(+2,422)
改築
150,296(+19,736)
75,148(+9,868)
37,574(+4,934)
37,574(+4,934)
合計
 224,078(+29,424)
112,039(+14,712)
56,020(+7,356)
56,019(+7,356)

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

県内の障害児支援施設等の施設整備に要する費用の一部を補助することにより、利用者の福祉の向上を図ってきた。

【過去の実績】
※R5当初までは、厚生労働省の社会福祉施設整備費補助金にて予算配分

・令和5年度:グループホーム創設1件
・令和4年度補正:多機能型事業所大規模修繕1件
・令和4年度:グループホーム創設1件
・令和3年度補正:多機能型事業所大規模修繕1件
・令和3年度:グループホーム創設1件
非常用自家発電設備大規模修繕1件
・令和2年度補正:グループホーム創設2件        
        生活介護事業所増築1件
        障害者支援施設大規模修繕1件
・令和2年度:多機能型事業所創設2件
         グループホーム創設2件
         放課後等デイサービス事業所2件
         障害者支援施設大規模修繕1件
・令和元年度補正:グループホーム創設1件
         非常用自家発電設備大規模修繕1件
・令和元年度:多機能型事業所創設2件
         障害者支援施設大規模修繕1件
・平成30年度補正:グループホーム創設1件
         グループホーム増築1件
・平成30年度:グループホーム創設1件
         グループホーム増築1件
        障害者支援施設大規模修繕等1件

これまでの取組に対する評価

本事業の活用により社会福祉法人等による施設整備等が円滑に行われ、利用者の環境改善等、ハード面における県内の障がい福祉の向上・増進が図られてきた。

財政課処理欄


要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
現計予算額 145,991 97,327 0 0 0 0 0 0 48,664
要求額 22,068 14,712 0 0 0 0 0 0 7,356

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 22,068 14,712 0 0 0 0 0 0 7,356
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0