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令和6年度
6月補正予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:民生費 項:児童福祉費 目:児童措置費
事業名:

児童手当支給事業

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子ども家庭部 子育て王国課 施設運営体制強化担当 

電話番号:0857-26-7868  E-mail:kosodate@pref.tottori.lg.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト(A+B) 従事人役
現計予算額 1,074,353千円 3,130千円 1,077,483千円 0.4人
補正要求額 43,884千円 783千円 44,667千円 0.1人
1,118,237千円 3,913千円 1,122,150千円 0.5人

事業費

要求額:43,884千円    財源:単県 

財政課長計上案査定:計上   計上額:43,884千円

事業内容

1 事業の目的・概要

令和5年12月22日付けで閣議決定されたこども未来戦略に基づき、所得制限の撤廃、高校生年代までの支給期間の延長、多子加算の拡充、多子加算のカウント対象の拡大とする抜本的拡充を行う。

2 主な事業内容

                                                          (単位:千円)
事業名
対象経費
現計
予算額
補正
要求額
補正後
予算額
児童手当等支給事業令和6年10月分から
(1)所得制限の撤廃
 ・支給要件にかかる所得制限の撤廃、一定  所得以上の者に対する特例給付を廃止す   る。

(2)高校生年代までの支給期間の延長
 ・支給期間を中学校修了まで→高校生年代  までに延長する。

(3)多子加算の拡充
 ・第3子以降の加算額を15千円→30千円  まで引き上げる。
 ・第3子以降の加算の適用範囲を3歳以上小 学校終了前まで→0歳から高校生年代までに 拡大する。

(4)多子加算のカウント対象の拡大
 ・第3子以降のカウント対象を高校生年代→ 22歳年度末までの子(親等の経済的負担が ある場合)に拡大する。
1,074,353
43,884
1,118,237
合計
1,074,353
43,884
1,118,237



財政課処理欄


要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
現計予算額 1,074,353 0 0 0 0 0 0 0 1,074,353
要求額 43,884 0 0 0 0 0 0 0 43,884

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 43,884 0 0 0 0 0 0 0 43,884
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0