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令和6年度
2月補正予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:総務費 項:総務管理費 目:諸費
事業名:

子ども家庭部国庫返還金調整事業

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子ども家庭部 子育て王国課 総務担当 

電話番号:0857-26-7192  E-mail:kosodate@pref.tottori.lg.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト(A+B) 従事人役
現計予算額 20,000千円 783千円 20,783千円 0.1人
補正要求額 44,487千円 783千円 45,270千円 0.1人
64,487千円 1,566千円 66,053千円 0.2人

事業費

要求額:44,487千円    財源:単県 

一般事業査定:計上   計上額:44,487千円

事業内容

1 事業の目的・概要

 令和5年度以前の子ども家庭部内の事業執行実績により精算した結果、受け取り超過となった国庫負担(補助)金を国へ返還する予算について、執行見込額が予算額を上回ることとなったため増額補正を行う。

2 主な事業内容

令和6年度予算額    20,000千円

    令和6年度執行見込額 64,487千円
    今回補正要求額     44,487千円


財政課処理欄


要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
現計予算額 20,000 0 0 0 0 0 0 0 20,000
要求額 44,487 0 0 0 0 0 0 0 44,487

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 44,487 0 0 0 0 0 0 0 44,487
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0