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予算編成過程の公開
令和6年度予算
子ども家庭部
子ども家庭部国庫返還金調整事業
2月補正予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業要求
支出科目 款:総務費 項:総務管理費 目:諸費
事業名:
子ども家庭部国庫返還金調整事業
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子ども家庭部
子育て王国課 総務担当
電話番号:0857-26-7192
E-mail:
kosodate@pref.tottori.lg.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト(A+B)
従事人役
現計予算額
20,000千円
783千円
20,783千円
0.1人
補正要求額
44,487千円
783千円
45,270千円
0.1人
計
64,487千円
1,566千円
66,053千円
0.2人
事業費
要求額:
44,487千円
財源:単県
一般事業査定:計上 計上額:44,487千円
事業内容
1 事業の目的・概要
令和5年度以前の子ども家庭部内の事業執行実績により精算した結果、受け取り超過となった国庫負担(補助)金を国へ返還する予算について、執行見込額が予算額を上回ることとなったため増額補正を行う。
2 主な事業内容
令和6年度予算額 20,000千円
令和6年度執行見込額 64,487千円
今回補正要求額 44,487千円
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
現計予算額
20,000
0
0
0
0
0
0
0
20,000
要求額
44,487
0
0
0
0
0
0
0
44,487
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
計上額
44,487
0
0
0
0
0
0
0
44,487
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0