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予算編成過程の公開
令和6年度予算
子ども家庭部
こどもの国管理運営費
2月補正予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業要求
支出科目 款:民生費 項:児童福祉費 目:児童福祉総務費
事業名:
こどもの国管理運営費
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(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)
子ども家庭部
子育て王国課 子育て応援担当
電話番号:0857-26-7573
E-mail:
kosodate@pref.tottori.lg.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト(A+B)
従事人役
現計予算額
163,701千円
3,913千円
167,614千円
0.5人
補正要求額
-6,500千円
0千円
-6,500千円
0.0人
計
157,201千円
3,913千円
161,114千円
0.5人
事業費
要求額:
-6,500千円
財源:単県、国庫1/2
一般事業査定:計上 計上額:-6,500千円
事業内容
1 事業の目的・概要
こどもの国の園内トイレ改修箇所が当初の見込みより減少したことに伴い減額補正するもの。
2 主な事業内容
(単位:千円)
現計予算額
補正要求額
計
補正要求額の財源内訳
国庫
起債
一般財源
163,701
△6,500
157,201
△2,730
△1,000
△2,770
(内訳)
工事請負費 △6,500千円
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
現計予算額
163,701
17,771
3
0
0
35,000
0
0
110,927
要求額
-6,500
-2,730
0
0
0
-1,000
0
0
-2,770
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
計上額
-6,500
-2,730
0
0
0
-1,000
0
0
-2,770
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0