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令和6年度
2月補正予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:総務費 項:総務管理費 目:私立学校振興費
事業名:

私立幼稚園等施設整備・運営体制支援事業

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子ども家庭部 子育て王国課 保育・幼児教育担当 

電話番号:0857-26-7570  E-mail:kosodate@pref.tottori.lg.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト(A+B) 従事人役
現計予算額 83,154千円 7,043千円 90,197千円 0.9人
補正要求額 -2,136千円 0千円 -2,136千円 0.0人
81,018千円 7,043千円 88,061千円 0.9人

事業費

要求額:-2,136千円    財源:単県、国1/2ほか 

一般事業査定:計上   計上額:-2,136千円

事業内容

1 事業の目的・概要

補助事業について、実績が当初の見込みより減少したことに伴う減額補正。

    特別支援教育研究推進事業費補助金については、当初、対象児童60人で見込んでいたところ、
    対象児童71人の見込みとなったことによる増額補正。
     

2 主な事業内容

(単位:千円)
区分
予算額
補正要求額
補正要求額の財源内訳
国費
その他
県費
1 私立高等学校等大規模修繕等促進事業補助金
5,069
△3,566
1,503
△3,566
2 私立認定こども園大規模修繕事業補助金
1,666
(うち1,348千円をICT化補助金へ流用済
△318
△318
3 特別支援教育研究推進事業費補助金
47,040
11,308
58,348
4,113
7,195
4 子育て支援活動・預かり保育推進事業補助金
6,439
214
6,653
107
107
5 幼児教育の質の向上のための緊急環境整備事業補助金
13,664
△9,534
4,130
△9,534
6 園務改善のためのICT化支援事業補助金
3,000
1,348
4,348
1,348
7 認定こども園等における教育の質の向上のための研修事業補助金
300
△240
60
△240
△2,136
△4,206
2,070


財政課処理欄


要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
現計予算額 83,154 43,703 0 0 0 0 0 0 39,451
要求額 -2,136 -4,206 0 0 0 0 0 0 2,070

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 -2,136 -4,206 0 0 0 0 0 0 2,070
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0