現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和6年度予算 の 子ども家庭部の放課後児童クラブ設置促進事業
令和6年度
2月補正予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:民生費 項:児童福祉費 目:児童福祉総務費
事業名:

放課後児童クラブ設置促進事業

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子ども家庭部 子育て王国課 保育・幼児教育担当 

電話番号:0857-26-7150  E-mail:kosodate@pref.tottori.lg.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト(A+B) 従事人役
現計予算額 28,870千円 3,913千円 32,783千円 0.5人
補正要求額 -4,268千円 0千円 -4,268千円 0.0人
24,602千円 3,913千円 28,515千円 0.5人

事業費

要求額:-4,268千円    財源:単県、国1/2 

一般事業査定:計上   計上額:-4,268千円

事業内容

1 補正要求内容

交付申請に基づき減額補正を行うもの。

2 補正要求額

                                 単位:千円
                                現計予算額
                                補正要求額
                                補正後予算額
                                28,870
                                △4,268
                                24,602


財政課処理欄


要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
現計予算額 28,870 1,366 0 0 0 0 0 0 27,504
要求額 -4,268 0 0 0 0 0 0 0 -4,268

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 -4,268 0 0 0 0 0 0 0 -4,268
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0