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現在の位置:
予算編成過程の公開
令和6年度予算
子ども家庭部
障がい児施設整備事業
当初予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業調整
支出科目 款:民生費 項:児童福祉費 目:児童福祉施設費
事業名:
障がい児施設整備事業
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(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)
子ども家庭部
子ども発達支援課
電話番号:0857-26-7865
E-mail:
kodomoshien@pref.tottori.lg.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
会計年度任用職員
特別職非常勤職員
R4年度予算額(最終)
145,991千円
783千円
146,774千円
0.1人
0.0人
0.0人
事業費
要求額:
145,991千円
財源:国2/3
追加:
145,991
千円
一般事業査定:計上 計上額:145,991千円
事業内容
1 事業の目的・概要
社会福祉法人等の行う施設整備等に対して補助を行い、県内の障がい福祉における社会資源の整備をはかり、障がい児のサービス利用環境の向上を目指す。
2 主な事業内容
(単位:千円)
補助金名
補助対象事業・補助対象経費
実施主体
県補助率
(上限額)
要求額
1
鳥取県次世代育成支援対策施設整備費補助金
自己所有建物の創設(新築)、改築、大規模修繕等に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費
※R5年度国補正分でこども家庭庁と協議した結果、R6年度国当初分で申請することとなったもの
社会福祉法人、特定非営利活動法人、営利法人等
3/4
(財源内訳:国庫2/3、県費1/3)
145,991
合計
145,991
3 要求額
【積算】
所要額=総事業費×3/4又は国交付要綱の補助基準額
(令和6年度整備希望案件を積み上げ)
(単位:千円)
区分
総事業費(A)
財源
国庫(B)
県費(C)
自己負担(D)
要求額(B+C)
創設
64,094
32,047
16,024
16,023
48,071
改築
130,560
65,280
32,640
32,640
97,920
合計
194,654
97,327
48,664
48,664
145,991
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
県内の障害児支援施設等の施設整備に要する費用の一部を補助することにより、利用者の福祉の向上を図ってきた。
【過去の実績】
※R5当初までは、厚生労働省の社会福祉施設整備費補助金にて予算配分
・令和5年度:グループホーム創設1件
・令和4年度補正:多機能型事業所大規模修繕1件
・令和4年度:グループホーム創設1件
・令和3年度補正:多機能型事業所大規模修繕1件
・令和3年度:グループホーム創設1件
非常用自家発電設備大規模修繕1件
・令和2年度補正:グループホーム創設2件
生活介護事業所増築1件
障害者支援施設大規模修繕1件
・令和2年度:多機能型事業所創設2件
グループホーム創設2件
放課後等デイサービス事業所2件
障害者支援施設大規模修繕1件
・令和元年度補正:グループホーム創設1件
非常用自家発電設備大規模修繕1件
・令和元年度:多機能型事業所創設2件
障害者支援施設大規模修繕1件
・平成30年度補正:グループホーム創設1件
グループホーム増築1件
・平成30年度:グループホーム創設1件
グループホーム増築1件
障害者支援施設大規模修繕等1件
これまでの取組に対する評価
本事業の活用により社会福祉法人等による施設整備等が円滑に行われ、利用者の環境改善等、ハード面における県内の障がい福祉の向上・増進が図られてきた。
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
既査定額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
保留要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
復活要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
追加要求額
145,991
97,327
0
0
0
0
0
0
48,664
保留・復活・追加 要求額
145,991
97,327
0
0
0
0
0
0
48,664
要求総額
145,991
97,327
0
0
0
0
0
0
48,664
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
計上額
145,991
97,327
0
0
0
0
0
0
48,664
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0