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令和6年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:警察費 項:警察管理費 目:警察施設費
事業名:

交番・駐在所建設事業

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警察本部 警察本部会計課 管財係 

電話番号:0857-23-0110(代表)  E-mail:keisatukaikei@pref.tottori.lg.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
当初予算額 188,503千円 12,520千円 201,023千円 1.6人 0.0人 0.0人
当初予算要求額 198,402千円 12,520千円 210,922千円 1.6人 0.0人 0.0人
前年度当初予算額 196,670千円 10,916千円 207,586千円 1.4人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:198,402千円  (前年度予算額 196,670千円)  財源:単県 

一般事業査定:計上   計上額:188,503千円

事業内容

1 事業の目的・概要

施設の長寿命化、経費の縮減及び平準化を目的とした「鳥取県警察本部交番・駐在所中長期整備計画」に基づき、

    (1)長寿命化のための改修(必要諸室が整備されている場合)
    (2)経費縮減のための改修+増築(必要諸室の増築整備が可能な敷地の場合)
    (3)耐用年数超過による建替(必要諸室の整備が不可能な敷地の場合)
    に区分し、交番、駐在所勤務員の勤務環境・居住環境の改善を図る。交番・駐在所施設の長寿命化、経費の縮減及び平準化を図りながら、適正な施設の維持・更新を行い、併せて未整備である諸室、駐車場等を整備する。
     ※ 必要諸室:相談室(コミュニティルーム)、来訪者用駐車場、来訪者用トイレ等
     ※ 駐在所は、木造建築による整備を基本としており、建材には県産材を使用することとしている。
     ※ 長寿命化後の計画耐用年数は、 RC造65年以上、木造40年以上とする。

2 主な事業内容

(1)交番
  ア 建替整備
   ○ 米子警察署旗ヶ崎交番(築後43年経過)
  イ 改修
   ○ 鳥取警察署若桜橋交番(築後27年経過)
(2)駐在所
  ア 建替整備
   〇 黒坂警察署多里駐在所(築後36年経過)
   ○ 黒坂警察署江尾駐在所(築後37年経過)
  イ 改修等
   〇 鳥取警察署若葉台駐在所(築後29年経過)
   ○ 浜村警察署宝木駐在所(築後33年経過)
   ○ 黒坂警察署大殿駐在所(築後29年経過)

3 施設の整備年度

区分
令和5年度
令和6年度
令和7年度
【建替】米子警察署旗ヶ崎交番用地取得、測量委託新築設計、解体設計新築工事、解体工事
【改修】鳥取警察署若桜橋交番改修設計改修工事
【建替】黒坂警察署多里駐在所新築設計、解体設計新築工事解体工事
【建替】黒坂警察署江尾駐在所新築設計、解体設計新築工事
【改修】鳥取警察署若葉台駐在所改修設計改修工事
【改修】浜村警察署宝木駐在所改修設計改修工事
【改修】黒坂警察署大殿駐在所改修設計改修工事

4 所要経費

                                                                (千円)
区分
金額
備考
委託料
9,230
新築設計、解体設計
工事請負費
188,766
新築工事、改修工事
負担金
406
上下水道負担金
    合   計
198,402

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

【事業目標】
○施設の長寿命化、経費の縮減及び予算の平準化を図りつつ、交番・駐在所の建設や維持・更新を行う。

【取組状況・改善点】
 交番は4警察署に16か所、駐在所は9警察署に87か所ある。交番・駐在所の調査を実施し、施設の長寿命化、経費の縮減及び予算の平準化に配慮した「鳥取県警察本部交番・駐在所中長期整備計画」を平成29年11月に策定し、計画的に建替え整備を行っている。整備に当たっては、県産材の使用や左官技術を取り入れるなどしたほか、来訪者用のトイレ・駐車場を整備するなど県民が利用しやすい施設としている。

これまでの取組に対する評価

 施設の長寿命化、改修経費の縮減及び予算の平準化に配慮した「鳥取県警察本部交番・駐在所中長期整備計画」に基づき、適正な施設の維持・更新を行うこととしている。

財政課処理欄


 工事費及び委託料の金額を精査しました。一部の財源に起債(脱炭素化事業債)を充当しました。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 196,670 0 0 0 0 20,000 0 0 176,670
要求額 198,402 0 0 0 0 0 0 0 198,402

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 188,503 0 0 0 0 4,000 0 0 184,503
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0