現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和6年度予算 の 輝く鳥取創造本部の誘客促進のための観光資源再点検・磨き上げ事業
令和6年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  政策戦略事業要求      支出科目  款:商工費 項:観光費 目:観光費
事業名:

誘客促進のための観光資源再点検・磨き上げ事業

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輝く鳥取創造本部 観光戦略課 魅力発信担当 

電話番号:0857-26-7237  E-mail:kankou@pref.tottori.lg.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
当初予算額 31,535千円 7,825千円 39,360千円 1.0人 0.0人 0.0人
当初予算要求額 31,535千円 7,825千円 39,360千円 1.0人 0.0人 0.0人
前年度当初予算額 20,400千円 0千円 20,400千円 0.0人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:31,535千円  (前年度予算額 20,400千円)  財源:単県 

政策戦略査定:計上   計上額:31,535千円

事業内容

1 事業の目的・概要

ねんりんピック(2024)、大阪・関西万博(2025)、マリオットホテル開業(2026)など本県への誘客が期待されるイベント等に備え、市町村、DMO、観光事業者等と連携の上、県内観光資源の再点検と磨き上げを行う。

2 主な事業内容

項目内容予算額
(1)各圏域でのキックオフ会議

(市町村、DMO、観光関係団体)

県東部・中部・西部毎でのブロック会議(キックオフ会議)
  • (新規)観光資源の再点検及び磨き上げ(高付加価値化)に向けて、市町村・DMO等の関係機関と方向性やスケジュールを共有するブロック会議を圏域ごとに開催

    (時期)令和6年4〜5月頃

    (対象)市町村、DMO、観光関係団体(温泉組合・観光協会など)

    (内容)関係機関との方向性やスケジュールの共有

        外部講師による講演を通じた関係者の機運醸成
    (予算)講師招聘経費500千円×3エリア
1,500千円
(2)アクティビティガイド安全管理推進アクティビティガイドの養成
  • (新規)アクティビティガイドを対象とした安全管理や救命救急等の公認ライセンス取得に必要な研修プログラム等の実施を支援

 (予算)1,535千円
1,535千円
(3)観光事業者向けおもてなし向上研修県内観光業のおもてなしスキルアップ支援
  • (継続)観光事業者を対象にした座学研修と圏域の観光の魅力を再認識する現地研修の開催

      (対象)観光・宿泊施設等の経営者から従業員

      (内容)○座学研修(計4回開催・オンラインでの開催を想定)

          ⇒おもてなし力を底上げするための最低限の知識・必要な視点や、高付加価値化させる必要性や手法などを学ぶ

          ○現地研修 (東中西の各圏域毎で開催/各回20名程度)

          ⇒基本的な観光ガイド知識の習得、圏域の観光素材(観光地、食、歴史等)を体験する現地研修

  • (新規)リゾートホテル建設に向け、本県東部の観光関連事業者に向けた富裕層対応研修会を実施(県・市が各1/2負担で実施)
1,500千円
(4)宿泊施設整備支援宿泊施設魅力アップ事業補助金(補助率1/2、補助上限100万円)

 ・補助対象:旅館、ホテル等(観光客受入研修のみ:旅館組合等も可)

 ・支援メニュー

    • 宿泊施設の魅力アップ型(補助上限額の拡大)

      ※客室や浴室等のユニバーサル化、魅力向上(観光客受入研修)、ペット宿泊対応、サイクリスト対応、サウナツーリズム対応等

16,000千円
(5)観光コンテンツ造成支援体験型観光コンテンツ造成支援補助金

 ・補助対象:県内事業者

 ・支援メニュー

    • 体験コンテンツ新規造成(補助率:1/2 上限額:2,000千円)
    • 既存体験コンテンツの磨き上げ(補助率:1/2 上限額:1,000千円)
    • XR活用した体験コンテンツ造成(補助率:1/2 上限額:4,000千円)
8,000千円
(6ハイエンドな移動手段の確保ハイエンドな移動手段の確保等支援

    高付加価値なインバウンド観光地づくりの推進につながる県内民間事業者によるハイエンドな車両の導入や改造等に対する経費を支援(補助率1/4、上限額1,500千円)
3,000千円
31,535千円




財政課処理欄


 財源にデジタル田園都市国家構想交付金(地方創生推進タイプ)を充当します。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 20,400 0 0 0 0 0 0 0 20,400
要求額 31,535 0 0 0 0 0 0 0 31,535

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 31,535 4,767 0 0 0 0 0 0 26,768
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0