現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和6年度予算 の 地域社会振興部のスポーツ環境整備事業
令和6年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:総務費 項:企画費 目:スポーツ振興費
事業名:

スポーツ環境整備事業

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地域社会振興部 スポーツ課 スポーツ振興担当 

電話番号:0857-26-7919  E-mail:sports@pref.tottori.lg.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
当初予算額 820,607千円 6,260千円 826,867千円 0.8人 0.0人 0.0人
当初予算要求額 1,016,927千円 6,260千円 1,023,187千円 0.8人 0.0人 0.0人
前年度当初予算額 236,827千円 7,018千円 243,845千円 0.8人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:1,016,927千円  (前年度予算額 236,827千円)  財源:単県、起債 

一般事業査定:計上   計上額:820,607千円

事業内容

1 事業の目的・概要

県立社会体育施設などのスポーツ施設について、スポーツ活動の拠点としてふさわしい環境の整備を図る。

2 主な事業内容

■体育施設改修費 1,010,824千円(230,724千円)

    スポーツ活動の拠点としてふさわしい環境の整備を図るため、県立社会体育施設の維持、老朽化に伴う改修工事を行う。
(単位:千円)
細事業名
内容
工事請負費
委託料
要求額
鳥取産業体育館アリーナ高天井照明器具LED化工事メインアリーナの照明器具28組をLED化する。
※R4設計済
133,462
3,156
136,618
鳥取産業体育館空調熱源機器改修工事冷温水発生機(2基)を更新する。
※R5設計中
178,335
3,263
181,598
鳥取産業体育館プール棟外壁改修工事劣化及び腐食が進行しているプール棟の外壁を改修する。
※R6設計・R7工事
1,528
1,528
鳥取産業体育館プール棟建具改修工事劣化が激しいプール棟の建具やガラスを改修する。
1,087
1,087
倉吉体育文化会館会館トイレ改修工事会館棟トイレの配管更新、トイレ洋式化等を行う。
35,364
1,891
37,255
倉吉体育文化会館体育館北側外壁改修工事建築基準法12条点検要是正項目。漏水・塗装膨れ・錆汁発生等、外壁の劣化が激しく、場所によっては爆裂箇所もあるため改修する。
令和2年度から一面ずつ改修を行っている。令和2年度は東側、令和4年度は西側。
 ※R5設計済
20,354
20,354
倉吉体育文化会館体育館南側外壁改修工事建築基準法12条点検要是正項目。漏水・塗装膨れ・錆汁発生等、外壁の劣化が激しく、場所によっては爆裂箇所もあるため改修する。
令和2年度から一面ずつ改修を行っている。令和2年度は東側、令和4年度は西側。
 ※R6設計・R7工事
1,430
1,430
倉吉体育文化会館クライミングセンター全天候型競技施設整備工事JOC競技別強化センター認定に伴い、全天候型施設への整備として両壁に屋根(囲い)を新設する。
※R5設計中
183,258
5,450
188,708
県立武道館ファンコイルユイット更新工事中長期保全計画に従い、ファンコイルユニットを更新する。併せて、施設の利用形態を考慮し、研修室等の小部屋にパッケージエアコンを新設する。
※R6設計・R7工事
3,216
3,216
10
県立武道館ラインファン更新工事中長期保全計画に従い、劣化が進行しているラインファンの更新を行う。
※R6設計・R7工事
1,608
1,608
11
県立武道館相撲場ほか屋上目地及び相撲場外壁塗装改修工事<相撲場ほか屋上目地改修工事>
館内で雨漏りが数か所確認されており、屋上の継ぎ目の目地部分の硬化や剥がれが原因と考えれれるため、目地部分を撤去のうえシーリング処理を行う。
<相撲場外壁塗装工事>
雨風等の影響で劣化が進行している相撲場の外壁を塗装改修する。
※R6設計・R7工事
1,844
1,844
12
県立武道館弓道場建具新設工事ねんりんピックを契機に利用者の利便性向上を図るべく、研修室1横のガラス戸及びその先にある遠的場の外壁に建具を新設する。
※R5設計中
7,059
7,059
13
東山水泳場受変電設備改修工事米子アリーナ整備に伴い、東山水泳場を単独受電に変更し、既存設備を更新する。
※R5設計済・R5着工
32,795
32,795
14
東山水泳場屋内プール塗装改修工事経年劣化によりコンクリートが向きだしになっているプール槽の塗装改修を行う。
※R6設計・R7工事
1,737
1,737
15
障がい者体育センター耐震改修ほか工事耐震補強による耐震安全性の確保及び老朽化している屋根、カーテンウォール並びに各所劣化部分の改修を行う。
※R5設計中
235,400
4,220
239,620
16
障がい者体育センター冷暖房設備ほか改修工事体育館にパッケージエアコン、屋外に受変電設備を新設するとともに、老朽化した火災報知設備及び拡声設備を改修する。
※R5設計中
148,431
3.428
151,859
17
倉吉体育文化会館非常用発電機分解整備業務中長期保全計画に従い、非常用発電機の分解整備を行う。
748
748
18
東山水泳場屋外プールグレーチング更新業務経年劣化によりボロボロになった屋外50mプールのグレーチングを更新する。
1,760
1,760
合計
974,458
36,366
1,010,824



    「鳥取方式」による芝生化を通じたスポーツ環境の整備促進 6,103千円(6,103千円)
     「鳥取方式」の芝生化を推進するNPO法人等と連携し、子どもたちが自由に運動したり、遊んだりする保育所・幼稚園の園庭、小学校の校庭の芝生化を支援するなど、芝生化によるスポーツ環境の整備を促進する。
(単位:千円)
細事業名
内容
要求額
前年度予算額
前年度からの変更点
県民等への情報発信・普及啓発【補助金】「鳥取方式の芝生化全国サポートネットワーク」(官民連携の芝生化推進団体)に対して、鳥取方式の芝生化を促進する「芝刈機アンバサダー」を任命し、鳥取方式の認知度向上と併せロボット芝刈機の有効性発信を図るため、芝刈機のリース・貸出し、及び稼働に要する費用を補助する。(補助率10/10)
500
500
芝生化の支援(保育所・幼稚園)【補助金】保育所・幼稚園の芝生化経費を補助する。
(補助率10/10、補助上限額1,000千円)
2,000
2,000
芝生化の支援(小学校)【補助金】小学校の芝生化経費を補助する。
(補助率10/10、補助上限額700円/m2)
2,813
2,813
芝生化の支援(技術指導)【委託料】保育所・幼稚園及び小学校へ芝生化の技術指導を行う。
190
190
部局横断的な芝生化の促進【委託料】鳥取方式の芝生化を推進するNPO法人をアドバイザーに迎え、部局横断的に芝生化に取り組む。
600
600
合計
6,103
6,103

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

○事業目標・取組状況・改善点
○事業目標
 中長期保全計画を参考に、老朽化による改修必要箇所について随時改修を実施することで、体育施設の拠点としての機能と安全性を維持する。

○これまでの取組状況・改善点
【体育施設改修費】
 県立社会体育施設7施設(鳥取産業体育館、鳥取屋内プール、倉吉体育文化会館、米子産業体育館、東山水泳場、武道館、ライフル射撃場)のうち、武道館を除く6施設は、昭和51年から昭和58年までに開館した施設であり築後30年以上経過している。


【鳥取方式の芝生化促進事業】
 平成21年9月補正予算により、鳥取方式の発祥の地にふさわしい芝生化先進県を目指すため、鳥取方式の芝生化の広報、情報発信に取り組むとともに、県施設が率先して芝生化に取り組む体制を整えた。以後、保育所・幼稚園、小学校の芝生化の支援や、プロジェクトチーム等による部局横断的な芝生化の促進等に取り組んでいる。

これまでの取組に対する評価

○これまでの取組に対する評価
【体育施設改修費】
 改修必要箇所を実施することにより、スポーツ振興の拠点施設としての機能を維持できている。

【鳥取方式の芝生化促進事業】
○保育所・幼稚園、小学校の芝生化の支援
 園庭・校庭の芝生化は着実に広がりつつあるが、依然、芝生化実施園・校は半数に満たず、引き続き、芝生化の促進を図る必要がある。
(保育所・幼稚園の芝生化支援実績)
 平成22年度:37園、平成23年度:28園、平成24年度:2園
 平成25年度:2園、平成26年度:4園、平成27年度:6園
 平成28年度:3園、平成29年度:4園、平成30年度:2園
 平成31年度:3園
(小学校の芝生化支援実績)
 平成24年度:2校、平成25年度:2校、平成26年度:1校
 平成28年度:1校、平成29年度:1校
※平成22〜23、27、30、31年度は支援実績なし
○情報発信・普及啓発
 鳥取方式の芝生化を推進するNPO法人、鳥取方式の芝生化全国サポートネットワーク等との連携により、鳥取方式の芝生化を促進する体制は構築されつつあるが、地域によって取組に温度差があるため、引き続き、鳥取方式の芝生化の情報発信・普及啓発を行い、理解促進を図る必要がある。

財政課処理欄


 体育施設改修については、一部を進度調整とします。その他金額を精査しました。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 236,827 0 0 0 0 171,000 9 0 65,818
要求額 1,016,927 0 0 0 0 750,000 9 0 266,918

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 820,607 0 0 0 0 745,000 9 0 75,598
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0