現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和6年度予算 の 地域社会振興部の中部総合事務所運営事業
令和6年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:総務費 項:総務管理費 目:総合事務所費
事業名:

中部総合事務所運営事業

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地域社会振興部 中部県民福祉局 総務室 

電話番号:0858-23-3988  E-mail:zaisei@pref.tottori.lg.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
当初予算額 60,954千円 99,845千円 160,799千円 10.5人 6.0人 0.0人
当初予算要求額 69,718千円 99,845千円 169,563千円 10.5人 6.0人 0.0人
前年度当初予算額 50,495千円 96,773千円 147,268千円 10.2人 6.0人 0.0人

事業費

要求額:69,718千円  (前年度予算額 50,495千円)  財源:単県 

一般事業査定:計上   計上額:60,954千円

事業内容

1 事業の目的・概要

総合事務所内の機能強化を図り、地域のニーズに対応した効率的・効果的な事務所運営、総合事務所庁舎管理等の業務を行う。

    (1)総合事務所運営等
    ・管内市町との連絡調整、総合事務所各局との運営調整
    ・県政における各種施策及び地域活動の情報提供
    ・危機管理、防災体制の整備
    ・管内市町の産業振興支援
    ・県民の声の受付、情報公開窓口対応
    ・総合事務所各局の庶務会計業務
    ・所内職員研修
    ・震災復興活動特別支援事業
    (2)庁舎管理等
    ・庁舎清掃、夜間及び休日の警備、環境衛生管理、廃棄物処理、各種機器保守点検等の業務委託
    ・庁舎の保守点検及び小規模修繕業務、冷暖房機器の運転及び監視業務等
    ・庁舎敷地内の除雪及び植木管理業務委託等

2 主な事業内容

<総合事務所管理運営等>
                                                                  (単位:千円) 
                                                                  項目
                                                                  事業内容
                                                                  要求額
                                                                  前年度予算額
                                                                  前年度からの主な変更点
                                                                  委託業務庁舎維持管理等
                                                                  45,868
                                                                  35,202
                                                                  • 車庫棟改築工事に伴う地盤変動影響調査業務
                                                                  • 中長期計画によるエネルギー棟機械設備の分解整備
                                                                  • 1号館B棟屋上防水・外壁改修工事実施設計
                                                                  • 新車庫棟への書類移転
                                                                  庁舎改修庁舎改修工事
                                                                  10,207
                                                                  0
                                                                  • 駐輪場屋根・塗装改修工事
                                                                  交際費所長交際費
                                                                  100
                                                                  100
                                                                  負担金
                                                                  補助金
                                                                  中部地区安全運転運行管理者協議会負担金
                                                                  震災復興活動特別支援補助金
                                                                  310
                                                                  310
                                                                  備品購入費
                                                                  0
                                                                  1,650
                                                                  • 購入予定なし
                                                                  標準事務費庁舎の運営費
                                                                  13,233
                                                                  13,233
                                                                  合計
                                                                  69,718
                                                                  50,495

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

○事業目標
 庁舎の計画的な営繕や保守管理を実施し、利便性の向上や安全で快適な総合事務所運営を行う。
○取組状況等
・安全な施設環境とするため庁舎を点検するなど修繕箇所の把握に努めた。
・円滑な業務運営を図るため、各種伝達事項を随時所内に配信した。

これまでの取組に対する評価

・計画的に設備等を更新することで、施設環境を維持している。
・事務所内での情報共有の機会が増え、組織相互の連携強化につなげることができた。
・県としてだけでなく、中部地域の総合窓口としての総合事務所であることが地域に浸透している。

財政課処理欄


 1号館B棟屋上防水・外壁改修工事実施設計については緊急性が低いため計上を見送ります。エネルギー棟機械設備の分解整備については揚水ポンプのみ計上します。
 1号館B棟屋上防水・外壁改修工事実施設計については緊急性が低いため計上を見送ります。エネルギー棟機械設備の分解整備については揚水ポンプのみ計上します。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 50,495 0 1,262 0 0 0 0 3 49,230
要求額 69,718 0 1,240 0 0 0 0 3 68,475

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 60,954 0 1,240 0 0 0 0 3 59,711
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0