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予算編成過程の公開
令和6年度予算
輝く鳥取創造本部
地域バス交通等体系整備支援事業(R6年度分)
当初予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業要求
支出科目 款:総務費 項:企画費 目:交通対策費
事業名:
地域バス交通等体系整備支援事業(R6年度分)
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輝く鳥取創造本部
交通政策課 -
電話番号:0857-26-7641
E-mail:
zaisei@pref.tottori.lg.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
会計年度任用職員
特別職非常勤職員
R6年度当初予算要求額
319,775千円
0千円
326,035千円
0.8人
0.0人
0.0人
R5年度当初予算額
311,595千円
6,238千円
317,833千円
0.8人
0.0人
0.0人
事業費
要求額:
319,775千円
(前年度予算額 311,595千円) 財源:単県
事業内容
1 事業の目的・概要
〇令和5年度当初予算で債務負担行為(R5.10〜R6.9運行分)を設定した地域バス交通等体系整備支援事業(運行費支援)のR6年度(R5.10〜R6.9運行分)事業費
○バス事業者及び市町村のバス車両購入費への支援
2 主な事業内容
〇補助金事業
(1)国庫補助路線
(単位:千円)
補助金名
補助対象事業・補助対象経費
実施主体
県補助率
(上限額)
要求額
前年度
予算額
前年度からの変更点
1
路線維持費補助金
運行赤字
乗合バス事業者
1/2
107,40
3
101,045
なし
2
継続補填補助
運行赤字
乗合バス事業者
1/2
8,989
11,077
なし
3
補てん補助
運行赤字
乗合バス事業者
1/2
80,647
76,879
なし
4
バス運行対策費補助金
(車両減価償却費等)
国庫補助路線を運行する車両の取得に係る減価償却費、金融費用
乗合バス事業者
1/2
84,004
82,587
なし
合計
281,043
271,588
(2)広域バス路線
(単位:千円)
補助金名
補助対象事業・補助対象経費
実施主体
県補助率
(上限額)
要求額
前年度予算額
前年度からの変更点
1
広域バス路線維持費補助金
運行赤字
市町村
1/2
38,52
1
38,781
なし
2
広域バス路線維持費補助金(車両購入費)
車両購入費
市町村
1/3
0
0
当初の購入予定なし
合計
38,521
38,781
(3)その他
(単位:千円)
補助金名
補助対象事業・補助対象経費
実施主体
県補助率
(上限額)
要求額
前年度予算額
前年度からの変更点
1
生活交通再構築検討推進費(アドバイザー派遣制度)
市町村の依頼を受け地域交通体系の再構築に向けた助言を行う専門家を派遣(アドバイザー2名の派遣に要する旅費等)
市町村
−
180
180
1町(南部町)活用見込み
2
地域交通体系再編支援補助金
市町村内路線の再編計画「地域交通体系再編計画」を策定する市町村への支援を行う
市町村
1/3
0
1,015
当初の申請予定なし
3
事務費
生活交通確保に係る地域協議会開催に要する経費
県(協議会)
−
31
31
なし
合計
211
1,226
3 債務負担行為に対する事業要求内容
(単位:千円)
区分
補助金
債務負担行為額
との変更額
R6要求額
<R5要求でR6設定した債務負担行為額>
国庫
(1)路線維持費補助金
6,358増
107,403
<
101,045
>
(2)国庫協調継続補填補助
2,088減
8,989
<
11,077
>
(3)補てん補助
3,768増
80,647
<
76,879
>
単県
(4)広域バス路線維持費補助金
260減
38,521
<
38,781
>
単県
(5)地域交通体系再編支援補助金
1,015減
0
<
1,015
>
計
235,560
<
228,797
>
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
前年度予算
311,595
0
0
0
0
0
0
271,588
40,007
要求額
319,775
0
0
0
0
0
0
0
319,775