現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和6年度予算 の 輝く鳥取創造本部の輝く鳥取創造本部管理運営費
令和6年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:総務費 項:企画費 目:企画総務費
事業名:

輝く鳥取創造本部管理運営費

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輝く鳥取創造本部 人口減少社会対策課 総務担当 

電話番号:0857-26-7487  E-mail:jinkoutaisaku@pref.tottori.lg.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
R6年度当初予算要求額 6,100千円 0千円 6,883千円 0.1人 0.0人 0.0人
R5年度当初予算額 5,600千円 780千円 6,380千円 0.1人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:6,100千円  (前年度予算額 5,600千円)  財源:単県 

事業内容

1 事業の目的・概要

輝く鳥取創造本部の管理運営、企画調整等に要する経費である。

2 主な事業内容

 (単位:千円)  
細事業名
内容
要求額
前年度予算額
前年度からの変更点
交際費輝く鳥取創造本部長交際費
100
100
枠外標準事務費輝く鳥取創造本部内の政策調整費
2,000
1,500
部局配分額の変更
枠内標準事務費輝く鳥取創造本部の事務的経費
4,000
4,000
合計
6,100
5,600

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 5,600 0 0 0 0 0 0 0 5,600
要求額 6,100 0 0 0 0 0 0 0 6,100