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予算編成過程の公開
令和6年度予算
輝く鳥取創造本部
輝く鳥取創造本部管理運営費
当初予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業要求
支出科目 款:総務費 項:企画費 目:企画総務費
事業名:
輝く鳥取創造本部管理運営費
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輝く鳥取創造本部
人口減少社会対策課 総務担当
電話番号:0857-26-7487
E-mail:
jinkoutaisaku@pref.tottori.lg.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
会計年度任用職員
特別職非常勤職員
R6年度当初予算要求額
6,100千円
0千円
6,883千円
0.1人
0.0人
0.0人
R5年度当初予算額
5,600千円
780千円
6,380千円
0.1人
0.0人
0.0人
事業費
要求額:
6,100千円
(前年度予算額 5,600千円) 財源:単県
事業内容
1 事業の目的・概要
輝く鳥取創造本部の管理運営、企画調整等に要する経費である。
2 主な事業内容
(単位:千円)
細事業名
内容
要求額
前年度予算額
前年度からの変更点
1
交際費
輝く鳥取創造本部長交際費
100
100
2
枠外標準事務費
輝く鳥取創造本部内の政策調整費
2,000
1,500
部局配分額の変更
3
枠内標準事務費
輝く鳥取創造本部の事務的経費
4,000
4,000
合計
6,100
5,600
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
前年度予算
5,600
0
0
0
0
0
0
0
5,600
要求額
6,100
0
0
0
0
0
0
0
6,100