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予算編成過程の公開
令和6年度予算
政策戦略本部
財政調整基金費
当初予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業要求
支出科目 款:総務費 項:総務管理費 目:財政調整基金費
事業名:
財政調整基金費
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政策戦略本部
財政課 農林水産部(水産振興局を除く)担当
電話番号:0857-26-7049
E-mail:
zaisei@pref.tottori.lg.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
会計年度任用職員
特別職非常勤職員
R6年度当初予算要求額
1,162千円
0千円
1,907千円
0.1人
0.0人
0.0人
R5年度当初予算額
1,124千円
780千円
1,904千円
0.1人
0.0人
0.0人
事業費
要求額:
1,162千円
(前年度予算額 1,124千円) 財源:単県
事業内容
1 事業の目的・概要
財政調整基金を運用することにより発生する利子を基金に積み立てるために要する経費である。
2 主な事業内容
財政調整基金を運用することにより発生する利子を基金に積み立てる。
(1)預金運用利息見込 872千円 (前年度予算 876千円 )
(2)繰替運用利息見込 290千円 (前年度予算 248千円 )
3 試算の前提
令和6年度の運用形態を次のとおりとする。
(1)令和5年度予算での基金取崩については不確定であるため、令和6年度予算の積算においては取崩を加味しないものとする。
(2)運用は、歳計現金への繰替運用及び定期預金運用により行うものとし、繰替運用及び定期預金運用の利率については、現在の運用状況等を勘案し、預金運用、繰替運用共に0.026%とする。
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
<事業目標>
基金の効率的な運用を行う。
<取組状況・改善点>
基金の効率的な運用により、運用益を積み立てることができている。
これまでの取組に対する評価
超低金利下にある中で、業務に差し替えのない範囲で運用期間の長期化を実施してきた。
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
前年度予算
1,124
0
0
0
0
0
1,124
0
0
要求額
1,162
0
0
0
0
0
1,162
0
0