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令和6年度
当初予算 企業会計 (埋立事業) 一般事業要求
事業名:

埋立事業会計

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企業局 経営企画課 営業誘致担当 

電話番号:0857-26-7444  E-mail:kigyou@pref.tottori.lg.jp

事業費

要求額:267,675千円  (前年度予算額 296,381千円)  財源:単県 

事業内容

1 事業の目的・概要

埋立造成した工業団地(竹内・旗ヶ崎)の分譲を行い県内産業の振興を図る。

2 主な事業内容

工業団地の分譲促進

     ○夢みなとターミナル背後地という立地を活かし、関係機関と連携しながら、竹内団地2,3号地の分譲促進を図る。
     ○割賦販売制度、長期貸付制度を活用し分譲促進を図る。

3 業務の予定量

(1)竹内地区売却面積 1.0ha(新規2件)
(2)埋立地貸付面積(竹内地区) 14.3ha(既存11件)
            
<参考>県営工業団地分譲状況

令和5年9月末現在(単位:ha)
工業団地名
造成面積
売却面積
長期貸付面積
未分譲面積
うち工業用地
竹内
128.6
109.3
14.3
4.1
4.1

収益的収入及び支出

(1)収入 220,279千円(前年度:281,151千円)
                                      (単位:千円)
                                      区分
                                      予定額
                                      内訳
                                      前年度予算額
                                      営業収益
                                      189,872
                                      土地売却収益
                                      115,992
                                      250,760
                                      長期貸付料収入
                                      73,880
                                      営業外収益
                                      30,407
                                      企業用財産貸付料
                                          250
                                      30,391
                                      退職金(他部局負担分)
                                      28,163
                                      利息等
                                      1,181
                                      他会計補助金
                                      813

(2)支出 212,730千円(前年度:251,360千円)
                                      (単位:千円)
                                      区分
                                      予定額
                                      内訳
                                      前年度予算額
                                      営業費用
                                      184,567
                                      土地売却原価
                                      99,499
                                      223,197
                                      市町村交付金
                                      9,762
                                      除草委託
                                      4,750
                                      用地測量委託
                                      6,500
                                      団地整備費
                                      40,000
                                      職員人件費
                                      19,219
                                      その他
                                      4,837
                                      営業外費用
                                      28,163
                                      退職金(他部局負担金)
                                      28,163
                                      28,163

(3)収支差引 7,549千円・・・(A)(前年度:29,791千円)

5 資本的収入及び支出

(1)収入         0千円 (前年度:0千円)
(2)支出      54,945千円 (前年度:45,021千円)
                                      (単位:千円)
                                      区分
                                      予定額
                                      内訳
                                      前年度予算額
                                      他会計長期借入金償還金
                                      50,000
                                      一般会計借入金
                                      40,000
                                      利子補給金返還金
                                      4,945
                                      新規分
                                      5,021

(3)収支差引 △54,945千円・・・(B) (前年度:▲45,021千円)


◆収支再差引【(A)+(B)】 △47,396千円・・・(C) (前年度:▲15,230千円)

6 資金の状況・その他

(1)令和6年度内部留保金
 【令和5年度末内部留保金+土地売却原価】
 339,551千円・・・(D)
年度末残高【(D)+(C)】 292,155千円 (前年度:340,571千円)
        ※うち引当金   20,319千円 (前年度:20,319千円)

(2)一時借入金限度額 86,000千円
(3)議会の議決を経なければ流用することのできない経費
    職員給与費    19,219千円

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

【取り組み状況】
○鳥取県企業局経営プラン(平成29年〜38年)の着実な実行
○中国コンテナ航路、リサイクルポート指定、重点港湾、北東アジアへのゲートウェイなど境港の機能や魅力のPR
○食品製造・物流業などの産業集積のPR
○割賦販売制度、長期貸付制度など竹内団地の有利な販売条件のPR
○企業立地のワンストップサービスや企業立地補助金などのPR
○インターネットを通じたPRの強化

これまでの取組に対する評価

○継続的な誘致活動により、今年度1社に売却し、旗ヶ崎工業団地が完売した。




要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 繰入金
前年度予算 296,381 0 0 0 0 0 0 267,483 28,898
要求額 267,675 0 0 0 0 0 0 238,699 28,976