現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和6年度予算 の 輝く鳥取創造本部の交通事業者物価高騰対策支援事業
令和6年度
2月補正予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:総務費 項:企画費 目:交通対策費
事業名:

交通事業者物価高騰対策支援事業

もどる  もどる
(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)

輝く鳥取創造本部 交通政策課  

電話番号:0857-26-7100  E-mail:zaisei@pref.tottori.lg.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト(A+B) 従事人役
現計予算額 60,000千円 783千円 60,783千円 0.1人
補正要求額 -2,119千円 0千円 -2,119千円 0.0人
57,881千円 783千円 58,664千円 0.1人

事業費

要求額:-2,119千円    財源:臨時交付金 

事業内容

1 事業の目的・概要

補助実績にもとづき、減額補正するもの。

2 主な事業内容

                                                                        (単位:千円)
細事業名
内容
当初要求額
補正要求額
バス・タクシー車両メンテナンス等費用支援バス事業者、タクシー事業者に対し、車両維持のため発生するメンテナンス費用(エンジンオイル、エアクリーナー交換等)相当額及びタイヤ購入費用に係る臨時的支援を行うもの。(定額支援)
16,000
△1,119
23,881
第三セクター鉄道事業者動力費等支援第三セクター鉄道事業者に対し、動力費等の増加分を臨時的に支援するもの。(定額支援)
10,000
△1,000
合計
26,000
△2,119
23,881






要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
現計予算額 60,000 60,000 0 0 0 0 0 0 0
要求額 -2,119 -2,119 0 0 0 0 0 0 0