現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和6年度予算 の 輝く鳥取創造本部の公共交通活性化推進事業
令和6年度
2月補正予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:総務費 項:企画費 目:交通対策費
事業名:

公共交通活性化推進事業

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輝く鳥取創造本部 交通政策課  

電話番号:0857-26-7100  E-mail:zaisei@pref.tottori.lg.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト(A+B) 従事人役
現計予算額 24,645千円 8,425千円 33,070千円 1.7人
補正要求額 -2,502千円 0千円 -2,502千円 0.0人
22,143千円 8,425千円 30,568千円 1.7人

事業費

要求額:-2,502千円    財源:単県 

事業内容

1 事業の目的・概要

地域公共交通計画の評価検証・計画策定・継続検討等に係る委託実績見込みの減額に伴い、減額補正するもの。

2 主な事業内容

(単位:千円)
細事業名R6当初予算額補正要求額
地域公共交通計画の推進11,006△2,5028,504
運輸事業振興助成補助金6,6396,639
公共交通利用促進事業7,0007,000
合計24,645△2,50222,143






要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
現計予算額 24,645 0 0 0 0 0 0 0 24,645
要求額 -2,502 0 0 0 0 0 0 0 -2,502