現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和6年度予算 の 子ども家庭部の児童養護施設等体制強化補助事業
令和6年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業調整      支出科目  款:民生費 項:児童福祉費 目:児童福祉総務費
事業名:

児童養護施設等体制強化補助事業

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子ども家庭部 家庭支援課 児童養護・DV室 

電話番号:0857-26-7149  E-mail:kateishien@pref.tottori.lg.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
既整理額 138,072千円 0千円 155,287千円 2.2人 0.0人 0.0人
調整要求額 5,821千円 0千円 5,821千円 0.0人 0.0人 0.0人
要求総額 143,893千円 0千円 143,893千円 2.2人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:5,821千円    財源:単県   追加:5,821千円

事業内容

1 事業の目的・概要

会計年度任用職員の報酬及び鳥取県社会福祉協議会の標準人件費の改定に伴い要する経費を要求するもの。

2 主な事業内容

負担金、補助及び交付金 5,821千円






要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
既整理額 138,072 48,585 0 0 0 0 0 0 89,487
保留要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
復活要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
追加要求額 5,821 0 0 0 0 0 0 0 5,821
保留・復活・追加 要求額 5,821 0 0 0 0 0 0 0 5,821
要求総額 143,893 48,585 0 0 0 0 0 0 95,308