現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和6年度予算 の 子ども家庭部のきこえない・きこえにくい子どもの総合支援事業
令和6年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業調整      支出科目  款:民生費 項:児童福祉費 目:児童福祉総務費
事業名:

きこえない・きこえにくい子どもの総合支援事業

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子ども家庭部 子ども発達支援課  

電話番号:0857-26-7865  E-mail:kodomoshien@pref.tottori.lg.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
既整理額 26,840千円 0千円 30,753千円 0.5人 0.0人 0.0人
調整要求額 1,185千円 0千円 1,185千円 0.0人 0.0人 0.0人
要求総額 28,025千円 0千円 28,025千円 0.5人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:1,185千円    財源:国1/2   追加:1,185千円

事業内容

1 事業の目的・概要

鳥取県社会福祉協議会の標準人件費の改訂に伴い、きこえないきこえにくい子どものサポートセンター設置事業に要する経費を要求するもの。

2 主な事業内容

委託料 1,185千円






要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
既整理額 26,840 13,419 0 0 0 0 0 0 13,421
保留要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
復活要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
追加要求額 1,185 592 0 0 0 0 0 0 593
保留・復活・追加 要求額 1,185 592 0 0 0 0 0 0 593
要求総額 28,025 14,011 0 0 0 0 0 0 14,014