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令和7年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:総務費 項:総務管理費 目:広報費
事業名:

インターネット広報費

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政策戦略本部 広報課 広報担当 

電話番号:内線8713  E-mail:kouhou@pref.tottori.lg.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
当初予算額 18,086千円 15,245千円 18,086千円 1.5人 1.0人 0.0人
当初予算要求額 18,086千円 15,245千円 33,331千円 1.5人 1.0人 0.0人
前年度当初予算額 20,274千円 14,685千円 34,959千円 1.5人 1.0人 0.0人

事業費

要求額:18,086千円  (前年度予算額 20,274千円)  財源:単県 

一般事業査定:計上   計上額:18,086千円

事業内容

1 事業の目的・概要

県の公式ウェブサイト「とりネット」を活用して様々な情報を発信し、利用者が必要な情報を入手できることを目的とする。また、スマホでの閲覧や利用者の利便性向上を意識したサイト改修を行う。

2 主な事業内容

(単位:千円)
細事業名
内容
要求額
前年度
予算額
前年度からの変更点
とりネット管理運営事業(委託)・CMSサーバ管理運営 4,620
CMS(※1)ソフト以外のシステム全体(サーバ等のハードウェア、ソフトウェア)の運用保守(稼働確認、ソフトアップデート、障害対応等)
※令和6〜10年度債務負担行為

・CMSソフトウェア保守 330
CMSソフトのサポート・運用保守(サポートデスク運営、不具合対応、バージョンアップ提供等)
※令和5〜7年度債務負担行為

(※1)CMS(コンテンツ・マネジメント・システム):ウェブページ編集を支援するソフトウェア
4,950
6,765
〇昨年度、5年に1度のサーバー入替が完了し、データ入替作業を削減。
とりネットCMS利活用・改修等業務(委託)とりネット管理業務のうち専門性の高い分野の作業を委託。情報掲載基盤として編集者・管理者の利便や閲覧者の利便に資するよう、CMSのシステム改修・活用推進を図る。
加えて、とりネット上のウェブアクセシビリティ(高齢者や障がい者を含めて、誰もがホームページ等で提供される情報や機能を支障なく利用できること)の向上を図るため、チェック・修正作業を行う。
3,273
3,273
デジタル時代の広報媒体展開事業(委託)・デジタル時代の広報戦略検討委員会経費 213
委員会を開催し、デジタル時代の広報の課題検討や実施事業の検証、新たな展開策等を協議する。

・とりネットスマホ対応改修業務委託 1,122
とりネットのスマホ対応に合わせ、統一感あるデザイン展開や機能付加などを順次行っていく。

・公式LINE保守管理委託 1,452
運用するための保守管理業務を委託する。
2,787
3,160
〇とりネットトップページの大規模改修が完了したため、改修に要した費用分を削減。
標準事務費・CMSサーバ等賃貸借・保守料 5,416
 ※令和6〜10年度債務負担行為

・自動翻訳サービス利用料334
 ※令和5〜7年度債務負担行為

・音声読み上げサービス利用料1,215
 ※令和5〜7年度債務負担行為

・その他旅費等 111
7,076
7,076
合計
18,086
20,274

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

■とりネット
・閲覧者の利便性向上に向け、検索しやすく、スマホで見やすいレイアウト改修を進めていく

・合理的配慮がなされた、誰もが見やすいウェブサイトとなるよう更なる改善を行う。

・アクセシビリティ適合レベルAAを継続して準拠

・各所属のウェブページ作成・改修支援

・スマートフォンサイトなど全庁的なサイトの運営、システム
改善等創意工夫

・ウェブページのアクセシビリティチェックと修正

・庁内でのとりネット操作に対する利便性の向上

■公式LINE
・若者年代の利用者増加と、利用者が求める情報の配信の継続

これまでの取組に対する評価

■とりネット
・PC、スマホからの見やすさ、情報へのたどり着きやすさを向上させたトップページの改修。

・とりネットの新ヘッダーを全ページへ適用させて利便性を向上。

・ウェブアクセシビリティに関するJIS試験においてレベルAAに準拠した。直近でJISが改正されるため、今後もAAを維持、向上に向けた取組が必要。

・全体管理者及び各所属サイトにおける編集者、責任者のサイト管理の質の向上がさらに望まれるところ。今後も機会を捉え、広報マインドとも合わせ、サイト運営に資する研修、指導を行うことが必要。


■公式LINE
・様々な分野の県の情報やイベントなどを、適切な時期に分かりやすい言葉でこまめに配信

財政課処理欄


要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 20,274 0 0 0 0 0 0 0 20,274
要求額 18,086 0 0 0 0 0 0 0 18,086

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 18,086 0 0 0 0 0 0 0 18,086
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0