現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和7年度予算 の 輝く鳥取創造本部の交通事業者物価高騰対策支援事業
令和7年度
国補正等関係 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:総務費 項:企画費 目:交通対策費
事業名:

交通事業者物価高騰対策支援事業

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輝く鳥取創造本部 交通政策課 - 

電話番号:0857-26-7641  E-mail:zaisei@pref.tottori.lg.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト(A+B) 従事人役
現計予算額 34,000千円 789千円 34,789千円 0.1人
補正要求額 30,600千円 789千円 31,389千円 0.1人
64,600千円 1,578千円 66,178千円 0.2人

事業費

要求額:30,600千円    財源:臨時交付金 

一般事業査定:計上   計上額:30,600千円

事業内容

1 事業の目的・概要

昨今の燃料・原材料費の高騰により、県内の交通事業者は厳しい経営環境に置かれているが、燃料等の節約や運賃への価格転嫁は困難である。公共交通が県民生活や地域経済を支える重要なインフラであることに鑑み、これらの事業者を引き続き支援し、公共交通機関の維持・継続を図る。

2 主な事業内容

                                                                        (単位:千円)
事業
内容
現計予算額
補正要求額
バス・タクシー車両メンテナンス等費用支援及び第三セクター鉄道事業者動力費等支援○バス事業者、タクシー事業者に対し、車両維持のため発生するメンテナンス費用(エンジンオイル、エアクリーナー交換等)相当額及びタイヤ購入費用に係る臨時的支援を行う。(定額支援)
 ※対象車両数:バス約450台、タクシー約540台

○第三セクター鉄道事業者に対し、動力費等の増加分を支援する。(定額支援)
34,000
30,600


これまでの取組と成果

これまでの取組状況

燃料・原材料の高騰で、経営状況が急激に悪化している状況下でも事業継続してきた交通事業者に対し、経営状況等に応じて必要な支援を随時実施している。

これまでの取組に対する評価


財政課処理欄


要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
現計予算額 34,000 34,000 0 0 0 0 0 0 0
要求額 30,600 30,600 0 0 0 0 0 0 0

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 30,600 30,600 0 0 0 0 0 0 0
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0