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予算編成過程の公開
令和7年度予算
輝く鳥取創造本部
移住定住受入体制整備事業
当初予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業調整
支出科目 款:総務費 項:市町村振興費 目:自治振興費
事業名:
移住定住受入体制整備事業
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輝く鳥取創造本部
人口減少社会対策課 移住定住・関係人口室
電話番号:0857-26-7652
E-mail:
jinkoutaisaku@pref.tottori.lg.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
会計年度任用職員
特別職非常勤職員
R7年度予算額(最終)
130,346千円
0千円
135,867千円
0.7人
0.0人
0.0人
事業費
要求額:
11,000千円
財源:単県
追加:
11,000
千円
一般事業査定:計上 計上額:11,000千円
事業内容
1 事業の目的・概要
年間3,000人の移住者を受け入れることを目標に、市町村等が取り組む移住定住に係る事業を支援することで、移住の受け皿となる地域の受入体制の強化を進める。
県外の若者や団体等との連携や繋がりづくりにノウハウを有する者に「輝くとっとり地域づくりコーディネーター」を委嘱し、本県の移住定住の取組へのハブ役や県外の若者とのネットワークづくり、市町村の地域おこし協力隊員の新規確保、隊員の卒業後の県内定着に向けたフォローアップ等、
人口減少対策として若者の移住定住支援
の強化を図る。(令和6年9月補正からの継続事業)
2 主な事業内容
(単位:千円)
細事業名
内容
要求額
前年度予算額
前年度からの変更点
1
【組替】輝くとっとり地域づくりコーディネーター関連経費
県が委嘱するコーディネーター(地域おこし協力隊)の人件費及び活動に要する経費
5,500千円×2名=11,000千円(全額特別交付税措置)
11,000
5,200
※
人口減少社会対策加速化事業
からの組替。
合計
11,000
5,200
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
既査定額
119,346
40,413
0
0
0
0
0
0
78,933
保留要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
復活要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
追加要求額
11,000
0
0
0
0
0
0
0
11,000
保留・復活・追加 要求額
11,000
0
0
0
0
0
0
0
11,000
要求総額
130,346
40,413
0
0
0
0
0
0
89,933
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
計上額
11,000
0
0
0
0
0
0
0
11,000
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0