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令和7年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:総務費 項:監査委員費 目:事務局費
事業名:

監査委員事務局運営費

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監査委員 監査委員事務局 監査第一課 

電話番号:0857-26-7548  E-mail:kansa@pref.tottori.lg.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
当初予算額 3,739千円 98,058千円 3,739千円 12.0人 1.0人 0.0人
当初予算要求額 4,169千円 98,058千円 102,227千円 12.0人 1.0人 0.0人
前年度当初予算額 3,739千円 96,847千円 100,586千円 12.0人 1.0人 0.0人

事業費

要求額:4,169千円  (前年度予算額 3,739千円)  財源:単県 

一般事業査定:計上   計上額:3,739千円

事業内容

1 事業の目的・概要

監査に伴う旅費等、事務局を運営するために要する職員に係る経費

2 主な事業内容

監査委員事務局は、地方自治法、地方公営企業法等関係法令の規定に基づき、県の財政・行政に関する事務の執行等の定期監査等に当たって監査委員を補佐し、監査委員の機能が十分に発揮できるよう事務処理を行う。

所要経費

      内容   要求額  前年度予算額
・特別旅費 
(参考人出席旅費)
千円
     1千円
・委託料
(執務姿勢診断システム運用経費)
62千円
62千円
・負担金補助及び交付金
(監査業務講習会等負担金)
219千円
219千円
・枠外標準事務費
そのほかの需用費、役務費(新)
使用料及び賃借料
730千円
300千円
・枠内標準事務費
3,157千円
3,157千円
       計
4,169千円
3,739千円


これまでの取組と成果

これまでの取組状況

<事業目標>
監査委員の行う定期監査等について、監査委員事務局が事務を補助することにより、監査機能の充実を図る。

<課題>
業務適正化の取組が進められる中、特に「財務に関する事務」において、その取組が実際に機能しているかどうかを確認し、監査を行う必要がある。

これまでの取組に対する評価

<成果>
処置を行った事項については、それぞれの機関で再発防止に向けた取組が行われている。
また、不適切な事案について、単に所属の問題としてとらえるのではなく、業務適正化の取組の中で組織全体の課題として認識され、重要度の高いリスクや未然防止策、業務適正化チェックリストの見直しがなされた。

財政課処理欄


 使用料等の枠外要求については、まずは枠内標準事務費で対応してください。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 3,739 0 0 0 0 0 0 0 3,739
要求額 4,169 0 0 0 0 0 0 0 4,169

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 3,739 0 0 0 0 0 0 0 3,739
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0