事業名:
国際観光推進費
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輝く鳥取創造本部 国際観光課 -
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト (A+B) |
正職員 |
会計年度任用職員 |
特別職非常勤職員 |
当初予算額 |
51,843千円 |
6,310千円 |
51,843千円 |
0.8人 |
0.0人 |
0.0人 |
当初予算要求額 |
52,587千円 |
6,310千円 |
58,897千円 |
0.8人 |
0.0人 |
0.0人 |
前年度当初予算額 |
46,202千円 |
6,260千円 |
52,462千円 |
0.8人 |
0.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額:52,587千円 (前年度予算額 46,202千円) 財源:単県
一般事業査定:計上 計上額:51,843千円
事業内容
1 事業の目的・概要
1 鳥取県に外国人観光客を呼び込むことにより、県内観光消費額を増加させ、本県の観光産業の振興を図るほか、国際定期航路の維持・発展に寄与する。
2 主な事業内容
(単位:千円)
| 細事業名 | 内容 | 要求額 | 前年度予算額 | 前年度相違点 |
1 | 【継続】広域連携国際観光推進事業負担金(負担金) | 中国5県や関西地域、東京都など他の地域と連携した外国人観光客誘致事業を行う広域協議会への経費負担。
(1) 中国地域観光推進協議会(4,050千円)
(2) 関西国際空港内広域観光案内推進協議会(800千円)
(3) 東アジア地域観光交流促進事業(1,800千円)
(4) JNTO賛助会(640千円)
(5) 東京・中国四国連携外国人旅行者誘致事業(1,000千円)
(6) 山陰・瀬戸内・四国ドライブキャンペーン(500千円)
(7) 西のゴールデンルート広域誘客促進事業(5,000千円) | 13,790 | 9,610 | (1)令和6年度は中国地方インバウンドフォーラムの開催県のため1,000千円増額して要求
(5)事業実績に基づいて増額
(7)を追加※R6年度補正予算で要求 |
2 | 【継続】JR西日本との連携事業(委託料) | JR西日本と連携したプロモーション | 700 | 700 | |
3 | 【継続】国際観光案内体制の整備(委託料) | (1)米子空港内観光案内所にソウル便、香港便、上海便、台湾便等に対応した案内人を設置(3,888千円)
(2)境港ターミナル内にイースタンドリーム号に対応した案内人を設置(763千円)
(3)案内所スタッフへの研修を実施(500千円) | 5,151 | 3,218 | (2)の再開による増額 |
4 | 【継続】おもてなしの充実(委託料) | 県内空港、JR駅・列車内でのチャーター歓迎対応を実施(歓迎対応運営委託) | 700 | 700 | |
5 | 【継続】メールを活用した通訳案内士等による多言語観光ガイド業務(委託料) | 外国人個人旅行者(FIT)の利便性向上を図るため、メールを活用した通訳案内士等による多言語観光ガイドの整備に取り組む。 | 1,500 | 1,228 | 報酬単価の増額(@1,500円→2,000円) |
6 | 【継続】海外向け情報発信(委託料) | 海外向け情報発信 | 2,000 | 2,000 | |
7 | 標準事務費 | | 28,746 | 28,746 | |
合計 | 52,587 | 46,202 | |
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これまでの取組と成果
これまでの取組状況
<事業目標>
本県への外国人観光客を増加させ、観光産業の振興及び県内発着の国際定期便(米子上海便、米子香港便、米子ソウル便)などの国際交通基盤の維持・発展に寄与するため、東京、関西、近隣各県や海外地方政府、民間事業者等と連携した情報発信やメディア招請などの誘客活動を実施する。
※第2期鳥取県総合戦略「令和新時代創生戦略」において令和9年(2 027年)の外国人延べ宿泊者数30万人達成を目標としている。
<取組状況>
東京、関西、近隣各県や海外地方政府、民間事業者等と連携し、各市場への情報発信やメディア招聘などの誘客活動を実施している。
<改善点>
今後も関係機関と連携し、JRパスやレンタカーなどを利用した広域周遊の促進など、外国人観光客のニーズに合わせたプロモーションを展開する。
これまでの取組に対する評価
米子ソウル便運航再開、米子香港便の季節定期運航実現などインバウンド回復に向けた地道な取組を継続してきた。引き続きインバウンドのV字回復に向けて周辺自治体や関係機関等と連携しながらプロモーション等に取り組んでいく。
財政課処理欄
国際観光案内体制の整備、メールを活用した通訳案内士等による多言語観光ガイド業務については金額を精査しました。
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
前年度予算 |
46,202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46,202 |
要求額 |
52,587 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52,587 |
財政課使用欄(単位:千円)
区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
計上額 |
51,843 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51,843 |
保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |