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令和7年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:総務費 項:総務管理費 目:財産管理費
事業名:

職員宿舎管理事業費

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総務部 庶務集中課 集中化業務担当 

電話番号:0857-26-7497  E-mail:shomushuchu@pref.tottori.lg.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
R7年度当初予算要求額 74,824千円 6,569千円 81,393千円 0.4人 1.0人 0.0人
R6年度当初予算額 70,022千円 6,077千円 76,099千円 0.4人 1.0人 0.0人

事業費

要求額:74,824千円  (前年度予算額 70,022千円)  財源:単県 

事業内容

1 事業の目的・概要

職員宿舎の維持修繕及び入退去決定を行う。また、管理業務を外部委託により行う。


    (1)宿舎戸数及び入居状況 (令和6年10月現在)
    対象:警察官を除く県職員
    県有宿舎:県が所有する宿舎
    借上宿舎:県外本部職員、官公庁・民間等派遣職員用に民間賃貸住宅を県が借り上げ、宿舎とするもの
     
    県有宿舎
    借上宿舎
    合計
    宿舎戸数
    155戸(-1)
    特定  1(±0)
    一般 154(-1)
    42戸(2) 
    東京 25(±0)
     大阪 15(+2)
     名古屋 2(±0)
    197戸(+1)
    入居戸数
    78戸(-5)
    特定  1(±0)
    一般 78(-5)
    42戸(2) 
    東京 25(±0)
     大阪 15(+2)
     名古屋 2(±0)
    120戸(-3)
    入居率
    50.3%
    100%
    60.9%

    (2)収入:財産貸付収入及び雑入
    県有宿舎は財産貸付収入、借上宿舎は雑入にて収入。
                                     (単位:千円)
     
    県有宿舎
    【財産収入】
    借上宿舎【雑入】
    合計
    当課分
    防災分
    R7歳入
    要求額
    21,530
    18,850
    430
    40,810
    R6歳入
    予算額
    21,900
    17,679
    466
    40,045
    差額
    -370
    1,171
    -36
    765

2 主な事業内容

(単位:千円)
    細事業名
    内容
    要求額
    前年度予算額
    前年度からの変更点
    職員宿舎管理業務委託職員宿舎の適切な維持管理業務の年間委託に要する経費

    ア 要求額
    ・現行契約(令和6年7月から令和7年6月)のうち令和7年4月から6月(3か月分)2,368千円
    ・新規契約(令和7年7月から令和7年6月)のうち令和7年7月から令和8年3月分(9か月分)8,629千円
    ※令和8年度分債務負担行為要求中

    イ 委託対象戸数(知事私邸を除く)
    地区
    戸数
    東部地区
    62戸
    中部地区
    24戸
    西部地区(日野を含む)
    58戸
    合計
    144戸
    10,997
    7,857
    維持修繕の実績増加に伴う増額
    維持管理経費空き宿舎の機械警備委託等に係る経費
    ・知事宿舎 159千円
    159
    159
    宿舎修繕費、借上宿舎賃借料等(標準事務費)・宿舎修繕費    1,280千円
                (昨年度:1,280千円)
    ・借上宿舎賃借料 枠外 61,707千円
                (昨年度:54,246千円)
    ・その他入退去等に必要な経費  681千円
                         (昨年度:792千円)
    63,668
    56,318
    借上宿舎賃借料の実績増加に伴う増額
    工事請負費・玄好町宿舎給水ポンプユニット取替え
    ・日野宿舎窓サッシの二重化
    0
    5,688
    令和6年度に業務が完了
    合計
    74,824
    70,022

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

●職員宿舎の適切な維持修繕管理を図る。

取組状況
●平成20年度から知事部局職員宿舎と教職員宿舎の管理を総務部に集約。あわせて一部管理業務を外部委託化し、維持管理経費を節減した。

これまでの取組に対する評価

宿舎管理の外部委託により、トータルコストの低減を図ってきた。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 70,022 0 0 0 0 0 21,900 17,679 30,443
要求額 74,824 0 0 0 0 0 21,530 18,850 34,444