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予算編成過程の公開
令和8年度予算
総務部
県庁舎管理事業
当初予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業要求
支出科目 款:総務費 項:総務管理費 目:財産管理費
事業名:
県庁舎管理事業
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総務部
総務課 庁舎管理担当
電話番号:0857-26-7771
E-mail:
soumu@pref.tottori.lg.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
会計年度任用職員
特別職非常勤職員
当初予算額
251,196千円
19,348千円
251,196千円
1.8人
1.3人
0.0人
当初予算要求額
251,196千円
19,348千円
270,544千円
1.8人
1.3人
0.0人
前年度当初予算額
298,233千円
18,635千円
316,868千円
1.8人
1.3人
0.0人
事業費
要求額:
251,196千円
(前年度予算額 298,233千円) 財源:単県
一般事業査定:計上 計上額:251,196千円
事業内容
1 事業の目的・概要
■県庁舎(分庁舎を含む)の建築物の維持、清掃、警備等の管理に要する経費及び県庁TEASの維持、更新に係る経費
■関係法令を遵守し、県庁舎を良好な状態で管理することにより、来庁者の安全確保や利便性の向上、職員の執務環境の保全を図る とともに、県有施設におけるTEAS1種の認証継続等環境配慮活動を推進する。
2 主な事業内容
(単位:千円)
細事業名
内容
要求額
前年度予算額
前年度からの変更点
1
警備・防災業務
県庁舎の防災、警備委託費
85,169
60,533
労務単価改定
2
管理・保全業務
清掃、廃棄物処理、除雪・排雪、植栽管理委託費
95,648
92,604
労務単価改定
3
県庁TEAS業務
TEAS1種登録(継続)審査の受審
130
313
4
負担金
各種研修、講習負担金、電波利用料
131
131
5
枠外事務費
光熱水費(高騰分)
0
74,534
高騰分は調整段階で要求
6
枠内事務費
光熱水費、電話代、消耗品費、小修繕費等
70,118
70,118
合計
251,196
298,233
3 業務委託一覧
(単位:千円)
契約名称等
要求額(前年度予算額)
県庁舎清掃業務委託
84,329 (76,546)
県庁舎警備業務委託
85,169 (60,533)
県庁舎等植栽管理業務委託
6,523 (6,523)
廃棄物処理委託
2,453 (7,288)
県庁排雪委託
2,343 (2,247)
TEAS1種外部審査委託
130 (313)
合計
180,947 (153,450)
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
庁舎建築物の清掃や警備等の管理を適正に行い、庁舎の安全性や利便性の向上を図るとともに、執務環境の維持、改善を図る。
これまでの取組に対する評価
各業務を適正に行うことにより、庁舎の安全性の確保や快適な庁舎環境を維持しているが、庁内セキュリティの向上等さらなる改善を図る必要がある。
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
前年度予算
298,233
0
18,560
0
0
0
2,705
9,339
267,629
要求額
251,196
0
18,741
0
0
0
2,716
8,738
221,001
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
計上額
251,196
0
18,741
0
0
0
2,716
8,738
221,001
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0