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令和8年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:総務費 項:総務管理費 目:公文書館費
事業名:

公文書館管理運営費

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総務部 公文書館 公文書担当 

電話番号:0857-26-8160  E-mail:zaisei@pref.tottori.lg.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
当初予算額 37,942千円 18,297千円 37,942千円 1.2人 2.3人 0.0人
当初予算要求額 37,942千円 18,297千円 56,239千円 1.2人 2.3人 0.0人
前年度当初予算額 11,225千円 17,316千円 28,541千円 1.2人 2.3人 0.0人

事業費

要求額:37,942千円  (前年度予算額 11,225千円)  財源:単県 

一般事業査定:計上   計上額:37,942千円

事業内容

1 事業の目的・概要

鳥取県における歴史資料として重要な公文書等の保存等に関する条例に基づき、施設及び所蔵資料の適切な管理を行うとともに、利用者の閲覧請求や相談に対して迅速・的確な対応を行う。

    なお、令和8年度は県有施設中長期保全計画に基づく長寿命化のための設備更新工事を要求する。

2 主な事業内容

歳出
(単位:千円)
項目
内容
要求額
前年度予算額
前年度からの変更点等
週休日展示コーナー管理業務委託職員の土日勤務を代替する警備員を配置する。
(令和7年度から令和9年度までの3年契約)
2,310
2,275
配置日の増(94日→97日)
全史料協負担金全国の公文書館等と共通課題を研究・協議する「全国歴史資料保存利用機関連絡協議会」の負担金。
40
40
地下書庫空調設備更新県有施設中長期保全計画に基づく長寿命化のための地下書庫空調設備更新工事を実施する。
28,691
2,009
R7:実施設計中
R8:更新工事を実施
連絡調整費標準事務費
6,901
6,901
合計
 37,942
11,225
    歳入
            (カッコ書きは前年度予算額)
    項目
    要求額
    (千円)
    備考
    物品売払収入
    1,600
    (1,600)
    公文書館刊行物売払収入
    雑入
    30
    (30)
    利用者複写料金収入
    合計
    1,630
    (1,630)

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

・事業目標

開館35年を経過する公文書館の長寿命化を図るとともに、より一層の利用促進に努める。
目標指標:一般のかたの来館者数(年度)
目標数値:6,500人

・取組状況

令和6年度 4,468人
令和5年度 3,628人
令和4年度 5,956人
令和3年度 4,256人
令和2年度 5,194人
令和1年度 6,259人

これまでの取組に対する評価

・取組状況に対する評価

企画展の規模や内容等により来館者数は増減するが、常設展も観覧する価値があり、貴重な歴史資料を保存する公文書館の存在をより多くのかたに知っていただき、一般のかたの利用促進を図る必要がある。

・改善点

ホームページでの広報に加え、SNS(Instagram,Facebook)による効果的な広報により来館者増を図る。

財政課処理欄


 財源に公共施設等適正管理推進事業債を充当します。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 11,225 0 0 0 0 1,000 1,600 30 8,595
要求額 37,942 0 0 0 0 0 1,600 30 36,312

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 37,942 0 0 0 0 25,000 1,600 30 11,312
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0