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予算編成過程の公開
令和8年度予算
令和の改新戦略本部
庁内LANパソコン集中管理事業
当初予算 特別会計 (用品調達等集中管理事業)
一般事業要求
事業名:
庁内LANパソコン集中管理事業
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令和の改新戦略本部
デジタル改革課 県庁DX推進担当
電話番号:0857-26-7094
E-mail:
jouhou@pref.tottori.lg.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
会計年度任用職員
特別職非常勤職員
当初予算額
305,362千円
1,606千円
305,362千円
0.2人
0.0人
0.0人
当初予算要求額
305,362千円
1,606千円
306,968千円
0.2人
0.0人
0.0人
前年度当初予算額
252,413千円
0千円
252,413千円
0.2人
0.0人
0.0人
事業費
要求額:
305,362千円
(前年度予算額 252,413千円) 財源:単県
一般事業査定:計上 計上額:305,362千円
事業内容
1 事業の目的・概要
県の行政組織を結ぶ「庁内LANシステム」に接続するパソコンについて、調達事務の効率化及び調達コストの削減を図るため、一括して調達事務を実施する。
毎年数回、必要に応じてパソコン調達を行っていたが、この事務作業を集約し、平成29年度の更新(平成30年3月)で全体で2回の調達に集約化した。
2 主な事業内容
単位:千円
細事業名
内容
要求額
前年度予算額
前年度からの変更点
パソコンのリース料
デジタル改革課負担分
170,286
128,085
R7パソコン更新による増、オンライン会議用パソコン、モバイルパソコンの更新
各所属負担分
43,373
39,410
R7パソコン更新による増
小計
213,659
167,495
オンライン会議システム利用料
デジタル改革課整備
7,673
6,138
ライセンス単価増加による増
LoGoチャット利用料
デジタル改革課整備
21,780
21,780
アプリ電話利用料
デジタル改革課整備
52,800
52,800
クラウドストレージサービス利用料
デジタル改革課整備
6,300
4,200
ライセンス数量増加による増
メール誤送信対策サービス利用料
デジタル改革課整備
3,150
0
新規導入
合計
305,362
252,413
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
・事業目標
・取組状況
これまでの取組に対する評価
・取組状況に対する評価
・改善点
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
繰入金
前年度予算
252,413
0
0
0
0
0
0
252,413
0
要求額
305,362
0
0
0
0
0
0
305,362
0
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
繰入金
計上額
305,362
0
0
0
0
0
0
305,362
0
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0